A.促進(jìn)組織完善治理
B.增加企業(yè)價(jià)值
C.報(bào)表的公允性
D.報(bào)表的合法性
E.促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)
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A.提高審計(jì)人員的素質(zhì),并且確保表達(dá)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)意見
B.確保審計(jì)行為遵循審計(jì)準(zhǔn)則,并且表達(dá)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)意見
C.提高審計(jì)效率,確保表達(dá)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)意見
D.確保發(fā)表審計(jì)意見的正確性
A.實(shí)事求是、客觀公正、誠信、謹(jǐn)慎和廉潔
B.誠信正直、客觀性、專業(yè)勝任能力和保密
C.維護(hù)職業(yè)聲譽(yù)、樹立良好的職業(yè)形象
D.嚴(yán)格依法、正直坦誠、客觀公正、勤勉盡責(zé)和保守秘密
A.一種行為方式
B.一種行為態(tài)度
C.一種外在表現(xiàn)
D.一種內(nèi)心狀態(tài)
A.實(shí)質(zhì)上獨(dú)立
B.思想上獨(dú)立
C.形式上獨(dú)立
D.經(jīng)濟(jì)上獨(dú)立
A.利用職權(quán)謀取私利
B.與被審計(jì)單位存在直接利益關(guān)系
C.實(shí)事求是
D.保持職業(yè)懷疑
A.來自于審計(jì)職業(yè)界內(nèi)部為審計(jì)人員提供工作標(biāo)準(zhǔn)和指南,規(guī)范審計(jì)人員資格條件和工作方式的要求
B.來源于審計(jì)職業(yè)界外部為審計(jì)服務(wù)使用者提供審計(jì)工作質(zhì)量評(píng)價(jià)依據(jù)的要求
C.來自于審計(jì)職業(yè)界內(nèi)部對(duì)審計(jì)質(zhì)量的要求
D.來源于審計(jì)職業(yè)界外部對(duì)審計(jì)工作質(zhì)量客觀性和公正性的要求
E.來源于審計(jì)職業(yè)界外部統(tǒng)一公認(rèn)會(huì)計(jì)原則的要求
A.全國人民代表大會(huì)
B.中央紀(jì)律檢查委員會(huì)
C.國務(wù)院
D.最高人民法院
A.審計(jì)業(yè)務(wù)
B.審閱業(yè)務(wù)
C.會(huì)計(jì)咨詢、會(huì)計(jì)服務(wù)業(yè)務(wù)
D.其他鑒證業(yè)務(wù)
A.會(huì)計(jì)師事務(wù)所受理業(yè)務(wù)不受行政區(qū)域的限制,但是受行業(yè)的限制
B.會(huì)計(jì)師事務(wù)所向委托人提交審計(jì)、查證、鑒定、驗(yàn)資報(bào)告,并對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)
C.注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)行業(yè)務(wù),可以根據(jù)需要要求委托人提供必要的協(xié)助
D.注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)執(zhí)行中知悉的商業(yè)秘密,負(fù)有保密義務(wù)
A.與執(zhí)行管理層的關(guān)系管理
B.與被審計(jì)單位的關(guān)系管理
C.與外部審計(jì)的關(guān)系管理
D.與治理層的關(guān)系管理
E.與股東會(huì)的關(guān)系管理
最新試題
下列各項(xiàng)中,符合我國國家審計(jì)機(jī)關(guān)權(quán)限和職責(zé)規(guī)定的是()。
某制造業(yè)企業(yè)將下列收入計(jì)入了營業(yè)外收入,審計(jì)人員認(rèn)為應(yīng)調(diào)整至其他業(yè)務(wù)收入的有()。
在合并財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中,需要關(guān)注的內(nèi)部抵銷分錄涉及的業(yè)務(wù)有()。
如果審計(jì)人員認(rèn)為被審計(jì)單位可能存在虛增收入的情形,應(yīng)采取的審計(jì)程序有()。
被審計(jì)單位有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表編制的下列做法中,審計(jì)人員認(rèn)為正確的是()。
可以編制存貨出、入庫單的部門是()。
下列各項(xiàng)審計(jì)證據(jù)中,屬于環(huán)境證據(jù)的有()。
下列有關(guān)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)處理與其他機(jī)構(gòu)關(guān)系的表述中,正確的有()。
審計(jì)人員擬選擇下列各項(xiàng)作為審計(jì)標(biāo)準(zhǔn),錯(cuò)誤的是()。
審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位大宗物資采購業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)如下情況,其中屬于內(nèi)部控制缺陷的是()