單項選擇題某公司尚未在全公司范圍內(nèi)建立風險管理程序,該內(nèi)部審計師應該:()

A.與管理層討論建立風險管理程序的必要性
B.實施風險管理程序的替代程序
C.自行開發(fā)風險管理程序,由管理層執(zhí)行實施
D.將此事報告給董事會


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1.單項選擇題某公司的財務經(jīng)理自行填制并簽發(fā)一張支票給虛擬的供應商,實際將款項存入自己的賬戶。以下能有效防止這種情況的措施是:()

A.對供應商付款進行審查
B.對支票進行連續(xù)編號
C.規(guī)范財務部付款的流程
D.實行職責分離,由財務專職人員保管并根據(jù)流程填制支票,財務經(jīng)理進行審核批準

2.單項選擇題X國的跨國公司的分支機構(gòu),擁有資金匯兌部門,對于這樣的部門的恰當?shù)膬?nèi)部控制要求:()

A.分支機構(gòu)的管理人員接收所有電匯。
B.公司的經(jīng)理審批資金匯兌部門的員工聘用。
C.外匯比率由兩名不同的員工分別進行計算。
D.進行電匯的個人不參加銀行對賬。

3.單項選擇題下列哪項關(guān)于為具體的審計業(yè)務分派工作人員的說法最恰當?()

A.根據(jù)審計師的工作經(jīng)驗進行分派
B.審計部門的所有人員都應該擁有完成任務所必須的技能
C.將任務分配給專業(yè)能力最強的審計人員
D.所有被指派開展審計業(yè)務的審計師都應該擁有圓滿完成任務所需的知識和技能

4.單項選擇題首席審計執(zhí)行官應該在關(guān)于審計工作的政策中規(guī)定下列哪項內(nèi)容?()

A.索引并保留工作底稿的類型
B.具體審計業(yè)務的性質(zhì)
C.審計人員的不同勝任能力
D.識別的重大風險

5.單項選擇題對于測試內(nèi)部控制的審計方案,下列說法正確的是:()

A.適用于各種情況不必考慮企業(yè)的特征
B.確保經(jīng)營的每個方面都經(jīng)過審查
C.制定對所有場合都適用的通用審計方案
D.專用于每種經(jīng)營活動審計

6.單項選擇題內(nèi)部審計師通過評估控制制度以減少構(gòu)成安全威脅的漏洞而實施的業(yè)務,是:()

A.安全審計業(yè)務
B.運營審計業(yè)務
C.合規(guī)性審計業(yè)務
D.程序?qū)徲嫎I(yè)務

7.單項選擇題內(nèi)部審計師為評估一項將要進行的并購業(yè)務而實施調(diào)查審計。下列哪項不是公司合并或取得另一公司的正當理由?()

A.提高股票價格
B.實現(xiàn)多樣化經(jīng)營,增加利潤
C.支持國家政策
D.降低生產(chǎn)成本

8.單項選擇題在審計過程的哪個階段制定審計工作方案?()

A.確定審計目標之前
B.計劃階段
C.對內(nèi)部控制測試之后
D.審計活動結(jié)束時

9.單項選擇題下列哪項是審計主管在為一項審計業(yè)務編制恰當?shù)姆桨笗r需要考慮的最重要的因素?()

A.可獲取的信息
B.風險的潛在影響
C.審計人員的專業(yè)技能
D.該審計業(yè)務所需要的時間

10.單項選擇題在內(nèi)部審計師對鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)車間進行的效率審計中,下列哪項指標最合適?()

A.每小時生產(chǎn)的鋼坯產(chǎn)量
B.平均每個員工的產(chǎn)量
C.每噸產(chǎn)量的收益
D.生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品占總產(chǎn)品的比率

最新試題

一名銀行內(nèi)部審計師希望確定是否所有貸款都有充足的質(zhì)押物支持,是否根據(jù)目前付款情況來確定賬齡,以及是否恰當?shù)貧w入流動或非流動兩種類型。實現(xiàn)這一目標的審計程序是()。

題型:單項選擇題

下列哪項關(guān)于調(diào)查懷疑的欺詐過程中,與個人面談的描述是正確的?()

題型:單項選擇題

以下關(guān)于實務中審計意見的確定表述正確的是()

題型:多項選擇題

某內(nèi)部審計師懷疑有舞弊現(xiàn)象。如果抽樣目的是選擇帶有指定概率的樣本,即至少包含一個異常例子的樣本,下列哪項樣本計劃將被采用?()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)一項高估存貨從而增加了部門上報利潤的計劃,他有大量的證據(jù)表明該部門經(jīng)理知道且批準了此項高估存貨的計劃,也有一些證據(jù)表明該經(jīng)理可能負責此項計劃的實施。該內(nèi)部審計師應該:()

題型:單項選擇題

函證是指注冊會計師為了獲取影響財務報表或相關(guān)披露認定的項目的信息,通過直接來自第三方對有關(guān)信息和現(xiàn)存狀況的聲明,獲取和評價審計證據(jù)的過程。

題型:判斷題

有些組織外包內(nèi)部審計職能。大型組織的管理層應該認識到外部審計師較之內(nèi)部審計師有優(yōu)勢,這是由于:()

題型:單項選擇題

以下哪項對特定的內(nèi)部審計業(yè)務所需要確定的監(jiān)督程度內(nèi)容作出了表述?()

題型:單項選擇題

1977年首次在國際審計準則第16號引入職業(yè)懷疑。

題型:判斷題

保留工作底稿的首要目標的表述是:()

題型:單項選擇題