單項選擇題在一次審計中,某內(nèi)部審計師注意到以下情況:與同行業(yè)的其他公司相比,公司的盈利能力顯的異乎尋常。在接近期末時,公司發(fā)生了極其復雜的交易。公司向所有權(quán)和實質(zhì)均不明朗的實體進行了大量銷售。公司應收賬款項下的銷售天數(shù)出現(xiàn)了異常增長。上述情況表明存在哪種類型的舞弊?()

A.員工與客戶企業(yè)串通一氣。
B.收入子虛烏有。
C.資產(chǎn)評估不恰當。
D.庫存被盜。


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1.單項選擇題管理人員舞弊的最常見動機是:()

A.有賭博等惡習。
B.對工作不滿意。
C.機構(gòu)面臨財務(wù)壓力。
D.把犯罪行為做得天衣無縫的企圖。

2.單項選擇題首席審計執(zhí)行官懷疑信息部門的幾個職員利用電腦系統(tǒng)的招標信息謀取個人利益。在進行調(diào)查中,首席審計執(zhí)行官選擇司法鑒定信息系統(tǒng)審計師而不利用該組織的信息系統(tǒng)審計師的原因是:()

A.司法鑒定系統(tǒng)審計師收集的證據(jù)可以作為法庭證據(jù)
B.司法鑒定系統(tǒng)審計師可以開展舞弊調(diào)查
C.司法鑒定審計師可以進行獨立分析
D.具有該方面專業(yè)的審計知識

3.單項選擇題最常見的管理層舞弊動機是?()

A.對公司現(xiàn)狀不滿意。
B.對完美罪行的挑戰(zhàn)。
C.對組織的財務(wù)壓力。
D.惡劣的工作環(huán)境。

5.單項選擇題某內(nèi)部審計師沒有很好地履行防止舞弊發(fā)生的責任,所以在內(nèi)部審計結(jié)束不久發(fā)生了一項重大雇員舞弊事件。這是因為他:()

A.忽略了因為雇員的串通使得依賴職責分工的控制系統(tǒng)可能失敗。
B.忽略了公司沒有書面政策來規(guī)定禁止的活動以及發(fā)現(xiàn)違規(guī)時要求采取的行動。
C.沒有關(guān)注該公司新引進了一批員工,且并沒有經(jīng)過培訓。
D.沒有進行適當?shù)臄U大審計范圍,增加審計測試。

6.單項選擇題下列選項中,不屬于書面的或其他形式的舞弊報告中內(nèi)容的是:()

A.調(diào)查范圍。
B.調(diào)查結(jié)論。
C.調(diào)查建議。
D.糾正措施。

9.單項選擇題內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn),某組織的銷售網(wǎng)點存在舞弊。銷售經(jīng)理將相關(guān)的銷售金額轉(zhuǎn)到自己的個人賬戶。將相關(guān)銷售收入記在應收賬款科目,再將虛構(gòu)的應收賬款作為壞賬核銷。下列哪種方式在發(fā)現(xiàn)這類舞弊方面是最有效的:()

A.比較該零售網(wǎng)點與其他銷售網(wǎng)點壞賬占銷售額的比例
B.比較最近幾年的各個網(wǎng)點的壞賬準備
C.比較最近幾年的各個網(wǎng)點的應收賬款
D.比較最近幾年的壞賬開支在銷售額中所占的比例

10.單項選擇題內(nèi)部審計師參與舞弊調(diào)查并且已搜集了足以對舞弊者進行懲戒并提起訴訟的證據(jù)。在調(diào)查結(jié)束之后,審計師應該:()

A.若參與舞弊的人員采取更正措施,可以銷毀舞弊調(diào)查的工作底稿
B.將工作底稿交給相關(guān)的司法部門
C.對舞弊人員提起訴訟
D.將最終審計報告的初稿提交公司法律顧問

最新試題

以下哪一項抽樣計劃一旦發(fā)現(xiàn)第一個錯誤就不要求進行額外的抽樣?()

題型:單項選擇題

所謂監(jiān)盤,顧名思義,就是審計人員監(jiān)督被審計單位對相關(guān)資產(chǎn)的盤點監(jiān)盤是觀察和檢查程序的結(jié)合運用。

題型:判斷題

某內(nèi)部審計師懷疑有舞弊現(xiàn)象。如果抽樣目的是選擇帶有指定概率的樣本,即至少包含一個異常例子的樣本,下列哪項樣本計劃將被采用?()

題型:單項選擇題

審計師在測試總體時使用判斷抽樣方法篩選了60個項目,從中發(fā)現(xiàn)了一個差錯。審計師的樣本主要的局限是無法()。

題型:單項選擇題

保持適當職業(yè)懷疑并合理運用職業(yè)判斷,是注冊會計師審計工作的常態(tài),也是干好審計工作的兩個基本要求或者說兩項基本修煉。

題型:判斷題

有些組織外包內(nèi)部審計職能。大型組織的管理層應該認識到外部審計師較之內(nèi)部審計師有優(yōu)勢,這是由于:()

題型:單項選擇題

審計師針對銀行現(xiàn)有的貸款進行了抽樣。在60筆貸款的樣本中,審計師發(fā)現(xiàn):4筆抵押不當5筆不符合銀行政策4筆屬于關(guān)聯(lián)方企業(yè),卻被歸為獨立貸款單位在樣本中的60筆貸款中,共有10筆存在差錯。其中好幾筆貸款存在多種差錯。審計師可以從這些發(fā)現(xiàn)中得出()結(jié)論。Ⅰ.有足夠證據(jù)表明1個或1個以上的貸款專員存在舞弊行為。Ⅱ.這些可能導致財務(wù)報表存在錯誤。Ⅲ.存在必須報告的重大不合規(guī)的審計發(fā)現(xiàn)。

題型:單項選擇題

審計人員的能力是決定內(nèi)部審計部門效率的決定性因素。在內(nèi)部審計部門的人員配備決策中,首要考慮的因素是什么?()

題型:單項選擇題

某位高級管理成員是所審核經(jīng)營領(lǐng)域的主管的上級之一,他要求查看有關(guān)審計發(fā)現(xiàn)的報告。向這位高級管理人員溝通審計發(fā)現(xiàn)的最恰當方式是()。

題型:單項選擇題

以下關(guān)于實務(wù)中審計意見的確定表述正確的是()

題型:多項選擇題