單項選擇題若內部審計師能與外部審計師發(fā)展強有力的合作關系會使自己受益無窮,這是因為外部審計師可以:()

A.為內部審計師提供獨立的真知灼見
B.與管理層進行溝通,加強內部控制
C.外部審計師的專業(yè)能力更強
D.通過以往的審計經(jīng)驗來協(xié)助內部審計師開展審計


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1.單項選擇題內部審計師的目標是提供有用、及時的信息并促進運營的改進。為了完成上述目標,內部審計師應該采取何種措施?()

A.就審計發(fā)現(xiàn)與被審計部門進行溝通
B.與有關的部門經(jīng)理進行溝通,并強調內部控制
C.與被審計部門的職員進行面談
D.進行業(yè)務溝通,使之達到作業(yè)經(jīng)理與管理層的期望和感覺

2.單項選擇題內部審計部門在審計業(yè)務中已初步斷定,公司財務部門存在不當會計做法。公司總裁作出指示停止針對該事件的進一步調查,并要求內部審計部門對該事件保密,不要將此問題向外部審計師通報。針對這個問題,首席審計執(zhí)行官采取下列哪項行動最恰當?()

A.接受總裁的指示,不再做進一步調查
B.告知總裁他的這種做法屬于限制審計范圍,內部審計部門將向審計委員會報告
C.進一步調查直到得出結論,并在審計報告中披露此事
D.將此事通報給外部審計師

3.單項選擇題如果管理層尚未確定風險管理程序,那么內部審計部門應該:()

A.發(fā)揮積極主動的作用,與傳統(tǒng)的確認業(yè)務相輔相成
B.做出風險應對決策
C.代表管理層執(zhí)行風險應對決策
D.確定風險偏好

5.單項選擇題決定內部審計部門在公司風險評估和管理過程中的作用的是:()

A.董事會
B.管理層
C.股東大會
D.風險控制委員會

6.單項選擇題內部審計師跟蹤活動發(fā)現(xiàn)一項重要的內部控制弱點沒有得到糾正。首席審計執(zhí)行官(CAE)就該項發(fā)現(xiàn)與高級管理層進行討論,管理層告知首席審計執(zhí)行官愿意承擔這種風險,該CAE應該:()

A.不用做進一步的跟蹤工作,因為管理層有權決定是否采取內部審計師的建議
B.對管理層的做法表示認可,以免發(fā)生沖突
C.要求管理層必須進行糾正
D.評估高級管理層決定承擔風險的原因,并向董事會報告管理層的決定

7.單項選擇題鋼鐵制造企業(yè)完全補償銷售人員的差旅費。差旅費在不同銷售人員、不同銷售月份之間變化很大,這加大了預算的難度。內部審計師根據(jù)管理層的要求制定控制該項費用的方法。下列哪一項被列在咨詢業(yè)務范圍之內最合適?()

A.與其他單位的銷售代表的差旅費進行比較
B.銷售人員的控制自我評估
C.對采購業(yè)務和應付業(yè)務進行業(yè)務流程檢查
D.對銷售人員進行業(yè)績評價

8.單項選擇題某單位的高級管理層要求內部審計活動為所有的管理職員提供持續(xù)的內部控制培訓。以下最好的解決辦法是:()

A.一項非正式的咨詢業(yè)務協(xié)議
B.-項緊急的咨詢業(yè)務協(xié)議
C.-項特殊的咨詢業(yè)務協(xié)議
D.一項正式的咨詢業(yè)務協(xié)議

9.單項選擇題公司為降低通過通信線路傳送專用數(shù)據(jù)時帶來的安全風險,應該應用:()

A.加密技術
B.數(shù)字證書
C.物理控制
D.回撥程序

最新試題

審計報告中應該包括審計建議,這是為了:()

題型:單項選擇題

在變量抽樣中,如果在特定置信水平下統(tǒng)計樣本的金額精確度范圍大于預期的精確度范圍,這表明()。

題型:單項選擇題

當審計師評估公司的總體控制系統(tǒng)時,以下()項是最有效率的信息來源。

題型:單項選擇題

一家目錄公司出現(xiàn)了將產(chǎn)品錯誤發(fā)給客戶的不斷增加的問題事件。多數(shù)客戶訂單都來自電話訂購,接線生會立即將數(shù)據(jù)輸入訂單系統(tǒng)。下列()控制程序若是實施恰當,將能解決這一問題。Ⅰ.讓計算機對每一位客戶訂單自動安排序列號。Ⅱ.對每個產(chǎn)品號都實施自校驗數(shù)位運算法則,并要求生產(chǎn)號記錄(entries)。Ⅲ,要求產(chǎn)品號條目,讓計算機程序識別產(chǎn)品和價格,要求接線生同客戶口頭核實產(chǎn)品種類。

題型:單項選擇題

以下哪項對特定的內部審計業(yè)務所需要確定的監(jiān)督程度內容作出了表述?()

題型:單項選擇題

設定微型計算機軟件程序的密碼是為了防止()。

題型:單項選擇題

某內部審計師發(fā)現(xiàn)一項高估存貨從而增加了部門上報利潤的計劃,他有大量的證據(jù)表明該部門經(jīng)理知道且批準了此項高估存貨的計劃,也有一些證據(jù)表明該經(jīng)理可能負責此項計劃的實施。該內部審計師應該:()

題型:單項選擇題

監(jiān)盤的重點在于監(jiān)督,而監(jiān)督通常貫穿于被審計單位對相關資產(chǎn)盤點的始終,監(jiān)督具體表現(xiàn)“評、看、查、點”

題型:判斷題

一名銀行內部審計師希望確定是否所有貸款都有充足的質押物支持,是否根據(jù)目前付款情況來確定賬齡,以及是否恰當?shù)貧w入流動或非流動兩種類型。實現(xiàn)這一目標的審計程序是()。

題型:單項選擇題

關于增加強調事項段的情形表述正確的是()

題型:多項選擇題