單項(xiàng)選擇題為獲得有關(guān)犯罪活動(dòng)的信息,內(nèi)部審計(jì)師在與某部門員工面談時(shí),不應(yīng)采用以下哪種方法?()

A.為保密,只有該審計(jì)師一人與職員進(jìn)行面談。
B.除了要澄清事實(shí)以外,內(nèi)部審計(jì)師不應(yīng)該打斷接受面談的人的談話。
C.面談?wù)邞?yīng)該以一種非威脅的方式實(shí)施面談。
D.面談?wù)邞?yīng)該采用一些在其他情況下使用的面談方法。


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1.單項(xiàng)選擇題當(dāng)內(nèi)部審計(jì)師與被懷疑有舞弊行為的人進(jìn)行面談時(shí),內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該()

A.保證在面談期間嫌疑人的上司在場(chǎng)。
B.選擇的環(huán)境應(yīng)避免被打擾,同時(shí)鎖上門。
C.注意嫌疑人對(duì)措詞的選擇。
D.詢問嫌疑人是否犯有舞弊行為。

3.單項(xiàng)選擇題如果內(nèi)部審計(jì)師懷疑存在舞弊行為,他應(yīng)該:()

A.確認(rèn)已經(jīng)發(fā)生的損失。
B.與控制資產(chǎn)的人員面談。
C.確定可能與該事件有牽連的雇員。
D.就此形勢(shì)下需要進(jìn)行何種調(diào)查提出建議。

4.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)關(guān)于內(nèi)部審計(jì)章程的陳述不正確?()

A.它確定了內(nèi)部審計(jì)部門的權(quán)力和職責(zé)。
B.它規(guī)定內(nèi)部審計(jì)部門所需的最少資源。
C.它為評(píng)估內(nèi)部審計(jì)部門提供依據(jù)。
D.它應(yīng)得到高級(jí)管理層和董事會(huì)的批準(zhǔn)。

5.單項(xiàng)選擇題由于當(dāng)?shù)丨h(huán)境組織的不滿,一家印刷公司將所用的油墨改成無毒性的。這一實(shí)例的組織變革稱為:()

A.預(yù)期變化型
B.即時(shí)反應(yīng)型
C.增量型
D.戰(zhàn)略型

6.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師正在對(duì)實(shí)施業(yè)務(wù)流程再造的公司進(jìn)行確認(rèn)業(yè)務(wù)。審計(jì)師沒有發(fā)現(xiàn)任何雇員因?yàn)樽兏锏某h縮減了他們的職責(zé),但是審計(jì)師注意到雇員對(duì)這個(gè)變革的態(tài)度普遍不好。以下哪項(xiàng)最有可能糾正該事項(xiàng)?()

A.扁平化組織結(jié)構(gòu)以促進(jìn)管理層級(jí)之間更好的溝通。
B.改寫變革的需要并找出方法與雇員溝通價(jià)值觀。
C.培養(yǎng)一個(gè)“筒倉(cāng)”心態(tài)使雇員能更好地看到項(xiàng)目中他們的職責(zé)范圍。
D.用新的項(xiàng)目、主題和變革推動(dòng)者去完成這個(gè)進(jìn)程。

7.單項(xiàng)選擇題某首席審計(jì)執(zhí)行官計(jì)劃進(jìn)行某些改變,審計(jì)人員對(duì)這些改變可能存在消極的認(rèn)識(shí)。降低抵觸的最好的方式是:()

A.在向?qū)徲?jì)人員提出新方法之前,將新方法完全制定出來。
B.要求首席執(zhí)行官批準(zhǔn)這些改變,并邀請(qǐng)首席執(zhí)行官出席部門員工會(huì)議,在該會(huì)議上提出這些改變。
C.向?qū)徲?jì)人員提出總的想法,并讓他們參與規(guī)劃變革。
D.讓內(nèi)部審計(jì)部門的客戶來支持這些改變。

8.單項(xiàng)選擇題在評(píng)價(jià)被審查的內(nèi)部審計(jì)部門獨(dú)立性時(shí),應(yīng)考慮的因素不包括:()

A.與董事會(huì)或?qū)徲?jì)委員會(huì)接觸和溝通的途徑和頻率。
B.在填補(bǔ)審計(jì)人員職位空缺時(shí)認(rèn)為必需的教育和經(jīng)驗(yàn)方面的標(biāo)準(zhǔn)。
C.內(nèi)部審計(jì)師承擔(dān)經(jīng)營(yíng)責(zé)任的程度。
D.被審查的審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)目標(biāo)的廣度和深度。

9.單項(xiàng)選擇題首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的外部評(píng)估審查的最終結(jié)果在適當(dāng)時(shí)與董事會(huì),包括高級(jí)管理層溝通。這一溝通應(yīng)當(dāng)包括:()

A.審査者編制的行動(dòng)計(jì)劃的陳述。
B.內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)是否遵循《標(biāo)準(zhǔn)》的意見。
C.內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)是否遵循其章程的意見。
D.審査者有關(guān)最佳實(shí)務(wù)的評(píng)價(jià)、其他建議、為了響應(yīng)審査所實(shí)施改進(jìn)活動(dòng)的日期的陳述。

10.單項(xiàng)選擇題如果內(nèi)部審計(jì)師不可能接觸到外部經(jīng)銷商(包括人員和記錄),為調(diào)查市場(chǎng)部收受回扣的控告,內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)采取的最好方法是()

A.從經(jīng)銷商處尋找未記錄的負(fù)債。
B.獲取經(jīng)批準(zhǔn)的經(jīng)銷商名單。
C.觀察嫌疑人的財(cái)務(wù)狀況和行為。
D.通過調(diào)查外部經(jīng)銷商追蹤應(yīng)收賬款中任何重大核銷項(xiàng)目。

最新試題

一名銀行內(nèi)部審計(jì)師希望確定是否所有貸款都有充足的質(zhì)押物支持,是否根據(jù)目前付款情況來確定賬齡,以及是否恰當(dāng)?shù)貧w入流動(dòng)或非流動(dòng)兩種類型。實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的審計(jì)程序是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審計(jì)報(bào)告中應(yīng)該包括審計(jì)建議,這是為了:()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

保持適當(dāng)職業(yè)懷疑并合理運(yùn)用職業(yè)判斷,是注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)工作的常態(tài),也是干好審計(jì)工作的兩個(gè)基本要求或者說兩項(xiàng)基本修煉。

題型:判斷題

以下哪一項(xiàng)抽樣計(jì)劃一旦發(fā)現(xiàn)第一個(gè)錯(cuò)誤就不要求進(jìn)行額外的抽樣?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

設(shè)定微型計(jì)算機(jī)軟件程序的密碼是為了防止()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某內(nèi)部審計(jì)師懷疑有舞弊現(xiàn)象。如果抽樣目的是選擇帶有指定概率的樣本,即至少包含一個(gè)異常例子的樣本,下列哪項(xiàng)樣本計(jì)劃將被采用?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在變量抽樣中,如果在特定置信水平下統(tǒng)計(jì)樣本的金額精確度范圍大于預(yù)期的精確度范圍,這表明()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)審計(jì)師評(píng)估公司的總體控制系統(tǒng)時(shí),以下()項(xiàng)是最有效率的信息來源。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某位高級(jí)管理成員是所審核經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域的主管的上級(jí)之一,他要求查看有關(guān)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的報(bào)告。向這位高級(jí)管理人員溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)的最恰當(dāng)方式是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審計(jì)師在測(cè)試總體時(shí)使用判斷抽樣方法篩選了60個(gè)項(xiàng)目,從中發(fā)現(xiàn)了一個(gè)差錯(cuò)。審計(jì)師的樣本主要的局限是無法()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題