A.國家審計機關(guān)
B.社會審計組織
C.內(nèi)部審計機構(gòu)
D.任何審計組織
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A.審計署
B.審計機關(guān)業(yè)務(wù)會議
C.派出審計組的審計機關(guān)
D.審計機關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)
A.接受審計項目之日
B.進(jìn)駐之日
C.實施審計之日
D.實施審計三日前
A.經(jīng)?;?br />
B.法制化
C.制度化
D.規(guī)范化
E.科學(xué)化
A.按時按質(zhì)完成委托業(yè)務(wù)
B.保密
C.不得以服務(wù)成果的大小收取費用
D.保證提供經(jīng)濟效益
E.管理決策
A.專業(yè)勝任能力和技術(shù)規(guī)范
B.對委托單位的責(zé)任
C.廉潔原則
D.對同業(yè)的責(zé)任
E.其他責(zé)任
A.審計管理質(zhì)量
B.審計項目質(zhì)量
C.審計工作質(zhì)量
D.審計規(guī)范質(zhì)量
E.審計標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量
A.報告準(zhǔn)則
B.一般準(zhǔn)則
C.審計實務(wù)公告
D.外勤準(zhǔn)則
E.執(zhí)業(yè)規(guī)范指南
A.無保留意見
B.保留意見
C.拒絕表達(dá)意見
D.肯定意見
E.否定意見
A.審計人員應(yīng)對助理審計人員的工作進(jìn)行督導(dǎo)
B.審計人員接受審計委托應(yīng)簽訂業(yè)務(wù)約定書
C.審計人員應(yīng)當(dāng)調(diào)查和評價被審計單位的內(nèi)部控制制度
D.審計人員應(yīng)對審計工作進(jìn)行充分計劃
E.審計人員應(yīng)收集充分的、可靠的證據(jù)
A.審計師應(yīng)遵循的行為規(guī)范
B.評價審計師工作質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)
C.規(guī)范審計人員用于收集審計證據(jù)的審計方法
D.明確了具體審計事項的審計目標(biāo)
E.規(guī)定了審計人員的專業(yè)責(zé)任
最新試題
以下銷售交易中的職責(zé)分離,做法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
被審計單位有關(guān)財務(wù)報表編制的下列做法中,審計人員認(rèn)為正確的是()。
可以編制存貨出、入庫單的部門是()。
審計人員在2020年1月25日營業(yè)終了,對被審計單位庫存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤,確認(rèn)庫存現(xiàn)金實存數(shù)為3213元。經(jīng)核實,2020年1月1日至1月25日現(xiàn)金收入金額為386500元,現(xiàn)金支出金額為385960元。被審計單位2019年12月31日庫存現(xiàn)金余額為()。
以下針對關(guān)聯(lián)方審計目標(biāo),說法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
當(dāng)銀行存款的應(yīng)收利息收入遠(yuǎn)大于實際利息收入時,審計人員合理懷疑存在問題的是()。
下列各項中,符合我國國家審計機關(guān)權(quán)限和職責(zé)規(guī)定的是()。
以下程序中,不能用于判斷存貨總體合理性的有()。
以下關(guān)于關(guān)聯(lián)方披露,說法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
下列有關(guān)內(nèi)部審計機構(gòu)處理與其他機構(gòu)關(guān)系的表述中,正確的有()。