A.日常查庫是金庫、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對本級現(xiàn)金、款箱、自助設(shè)備等的常規(guī)性檢查。包括金庫副主任、金庫執(zhí)行主任對金庫的日常檢查。
B.全面查庫是由分行分管行領(lǐng)導(dǎo)或業(yè)務(wù)主管部門組織的,統(tǒng)一時(shí)點(diǎn)下進(jìn)行的全行范圍現(xiàn)金、款箱、自助設(shè)備等的全面檢查。
C.分行每年節(jié)日長假(指七天以上長假)前、后和每年年終決算日前必須組織全面查庫。
D.飛行查庫是上級業(yè)務(wù)主管部門組織的,對下級機(jī)構(gòu)金庫、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和自助設(shè)備的突擊查庫。
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A.營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查庫,分行分管行長每半年組織并參加全行查庫不少于一次。
B.營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查庫,分行會(huì)計(jì)結(jié)算部負(fù)責(zé)人每季度組織并參加全行查庫不少于一次。
C.營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查庫,各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分管行長每季度對本網(wǎng)點(diǎn)柜員現(xiàn)金款箱和在行式自助設(shè)備查庫不少于一次。
D.營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查庫,各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)主管每半個(gè)月對本網(wǎng)點(diǎn)柜員現(xiàn)金款箱和在行式自助設(shè)備查庫不少于一次。
A.金庫查庫必須堅(jiān)持單人操作。
B.金庫查庫,查庫前,任何人不得通知被查單位或被查人員。
C.金庫查庫,查庫工作應(yīng)不定期進(jìn)行,確保突擊性和保密性。
D.金庫查庫,各行必須堅(jiān)持查庫制度,查庫務(wù)必徹底。
A.金庫查庫
B.營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)款箱查庫
C.自助設(shè)備查庫
D.重要憑證庫查庫
A.柜員對自己經(jīng)管的已做假幣處理的疑似假幣,經(jīng)再次鑒定確認(rèn)該疑似幣為真幣的,必須在系統(tǒng)中進(jìn)行修正。
B.柜員收繳和保管的假幣應(yīng)與真幣分開放置,原則上應(yīng)于日終前移交給網(wǎng)點(diǎn)專管人員,因?qū)9苋藛T不當(dāng)班而無法移交前,假幣可封包隨柜員款箱入庫保管。
C.網(wǎng)點(diǎn)收繳和保管的假幣應(yīng)定期(每季度)上交中心金庫或分行指定網(wǎng)點(diǎn)保管,由中心金庫或分行指定網(wǎng)點(diǎn)上交當(dāng)?shù)厝嗣胥y行。
D.假幣經(jīng)管人員遺失假幣,必須填寫詳細(xì)的情況說明,經(jīng)會(huì)計(jì)主管簽字后,逐級上報(bào)。
A.假幣指偽造、變造的貨幣,辦理假幣收繳與管理時(shí),必須嚴(yán)格執(zhí)行《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》。
B.“假幣收繳憑證”、“貨幣真?zhèn)舞b定書”、“假人民幣沒收收據(jù)”使用中國人民銀行統(tǒng)一格式。
C.經(jīng)辦假幣鑒定和收繳的人員應(yīng)當(dāng)取得“反假貨幣上崗資格證書”。
D.嚴(yán)禁截留或私自處理收繳的假幣,嚴(yán)禁將已收繳的假幣重新流入市場。
A.授權(quán)員在上門服務(wù)系統(tǒng)中對上門收款人員和收現(xiàn)客戶進(jìn)行授權(quán),授權(quán)成功將服務(wù)卡交于收款人員。
B.兩名收款人員隨押運(yùn)車輛前往收現(xiàn)地點(diǎn)。企業(yè)繳現(xiàn)人員核實(shí)上門收款人員身份無誤后,將現(xiàn)金及繳款憑證交收款人員。
C.采取現(xiàn)場清點(diǎn)方式的,現(xiàn)金清點(diǎn)無誤,現(xiàn)金繳款憑證回單當(dāng)場交客戶。
D.采取封包方式的,現(xiàn)金清點(diǎn)無誤,兩名收款人員與企業(yè)繳現(xiàn)人員在錄像監(jiān)控下共同對現(xiàn)金進(jìn)行封包。
A.收款網(wǎng)點(diǎn)填寫一式兩聯(lián)“上門收款服務(wù)審批表”。
B.“上門收款服務(wù)審批表”經(jīng)分行保衛(wèi)、公司、行政、會(huì)計(jì)結(jié)算部門進(jìn)行審批。
C.收款網(wǎng)點(diǎn)與企業(yè)簽訂上門收款服務(wù)協(xié)議。
D.協(xié)議經(jīng)分行法律合規(guī)部門審核通過。
A.上門服務(wù)系統(tǒng)所需IC卡、POS機(jī)由分行集中訂購。
B.各上門收款經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)用IC卡、POS機(jī)時(shí)應(yīng)提前二個(gè)工作日向分行會(huì)計(jì)結(jié)算部門提交申請。
C.經(jīng)辦IC卡、POS機(jī)的人員工作調(diào)整時(shí),業(yè)務(wù)主管通過設(shè)備交接功能將IC卡、POS機(jī)收回后不得重新分配使用。
D.分行會(huì)計(jì)結(jié)算部需加強(qiáng)對各上門收款經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)IC卡、POS機(jī)使用情況的核查工作。
A.武裝押運(yùn)人員必須跟隨款箱護(hù)衛(wèi),不得代替現(xiàn)金業(yè)務(wù)人員辦理收款業(yè)務(wù)。
B.駕駛員不得代替現(xiàn)金業(yè)務(wù)人員辦理收款業(yè)務(wù),但可兼武裝押運(yùn)崗位職責(zé)。
C.辦理上門收款業(yè)務(wù)時(shí),嚴(yán)禁將“現(xiàn)金清訖章”或其他業(yè)務(wù)章帶出行外,但需攜帶已加蓋“現(xiàn)金清訖章”的空白現(xiàn)金解款單上門收款。
D.收款金額較大或上門收款時(shí)間間隔較長的應(yīng)先押送回收款網(wǎng)點(diǎn),再進(jìn)行下一次收款點(diǎn)的收現(xiàn)。
A.大客戶優(yōu)先原則
B.安全原則
C.協(xié)議原則
D.審批原則
最新試題
客戶提交銀行的各種票據(jù)和結(jié)算憑證的大小寫金額、出票或簽發(fā)日期、收款人名稱不得更改,更改的結(jié)算憑證無效。
日常查庫還應(yīng)重點(diǎn)檢查各項(xiàng)現(xiàn)金出納制度的執(zhí)行情況。
金庫制度檢查中,需檢查金庫是否在從人行領(lǐng)入原封款項(xiàng)長期不拆封核驗(yàn)情況。
各種憑證上的漢字要書寫端正,不得潦草,可使用未經(jīng)國務(wù)院公布的簡化字。
自助設(shè)備制度檢查中,需檢查平均庫存限額是否超過總行規(guī)定的限額。
多聯(lián)套寫的憑證,可以使用圓珠筆和復(fù)寫紙復(fù)寫,必須寫透、寫清,可以分張單寫,但須保持上下一致。
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查庫中,營業(yè)終了前查庫的,檢查人員還應(yīng)當(dāng)場監(jiān)督被查人員與款箱監(jiān)管人雙鎖封箱。
在行式自助設(shè)備的管理人員、離行式自助設(shè)備的裝清鈔人員應(yīng)定人定崗、定期調(diào)整(至少每半年調(diào)整一次)。
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)制度檢查中,需檢查上門收款人員的資格準(zhǔn)入事宜。
易燃、易爆和危險(xiǎn)物品不得入金庫保管。