單項選擇題印、押、證三分管的執(zhí)行情況檢查中,不正確的是:()
A.保管匯票專用章的人員不得兼管空白銀行匯票、空白銀行承兌匯票及貼現(xiàn)票據(jù)等
B.保管同城清算專用章的人員不得兼管同城票據(jù)交換業(yè)務當?shù)厝诵幸笤谔岢銎睋?jù)上加蓋的其他章戳
C.保管柜臺業(yè)務專用章或運營管理部業(yè)務專用章的人員不得兼管單位開戶證實書、單位定期存單、權利憑證等重要空白憑證
D.存放同業(yè)賬戶的預留印鑒中的行名財務專用章及個人名章必須分別由兩個人保管
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1.單項選擇題庫管員每月通過()憑證銷毀交易,打印出本機構作廢憑證銷毀清單,與本機構的作廢憑證一起裝訂成冊,并隨當日傳票一并送后督進行監(jiān)督,或由支行庫管員每月將本機構的作廢憑證上繳分行大庫。
A.“7105”
B.“7102”
C.“7103”
D.“7104”
2.單項選擇題柜員應()檢查銀行匯票底卡聯(lián)金額合計數(shù)與“0536匯票匯出匯款”和“0538委托他行清算匯票款”內部賬戶余額是否一致;銀行本票底卡聯(lián)金額合計數(shù)與“0539本票”內部賬戶余額是否一致;銀行承兌匯票底卡聯(lián)金額合計數(shù)與“8317銀行承兌匯票登記簿查詢”交易中憑證種類為“057銀行承兌匯票”的紙質匯票的總金額是否一致;電子商業(yè)匯票無需檢查。
A.每日
B.每周
C.每季
D.每月
3.單項選擇題柜員應()檢查銀行承兌匯票的查詢、查復是否及時處理,方式是否符合規(guī)定,查詢、查復書是否專夾配對保管。
A.每日
B.每周
C.每季
D.每月
4.單項選擇題柜臺經(jīng)理應對本*網(wǎng)點每年3月末、6月末、9月末、12月末的銀企余額對賬和風險賬戶對賬、月度明細對賬等對賬工作的開展情況進行檢查,其中網(wǎng)點3月末和9月末的回執(zhí)回收率是否達到(),6月末和12月末的回執(zhí)回收率是否達到(),是否在三個月內完成。
A.100%、80%
B.85%、100%
C.100%、100%
D.80%、100%
5.單項選擇題柜臺經(jīng)理應()檢查作廢、停用的印章、重要物品等是否及時上繳分行,上繳手續(xù)是否完備,監(jiān)交工作是否由網(wǎng)點負責人、柜臺經(jīng)理或者上級行會計主管部門人員履行,是否附有分行返回的上繳清單。另外,備用印章是否由分行統(tǒng)一保管。
A.每日
B.每周
C.每季
D.每月
6.單項選擇題柜臺經(jīng)理應()檢查印章保管與交接登記簿、重要物品保管與交接登記簿中的領用人與實際保管人是否一致;印章、機具、重要物品的領用、保管、移交手續(xù)是否符合規(guī)定,登記是否齊全、完整、連續(xù),是否有監(jiān)交人,接交的柜員是否與其崗位相符,是否存在橫向交接。
A.每日
B.每周
C.每季
D.每月
7.單項選擇題柜臺經(jīng)理應()檢查柜員尾箱中收繳的假幣是否按規(guī)定加蓋假幣印章、并按規(guī)定頻率及時上繳支行庫管員;柜員尾箱中的殘損幣是否準確加蓋全額、半額章。
A.每日
B.每周
C.每季
D.每月
8.單項選擇題柜臺經(jīng)理應()檢查柜員間、營業(yè)網(wǎng)點與現(xiàn)金上級行的現(xiàn)金調撥業(yè)務是否符合規(guī)定,是否及時交付已劃撥的現(xiàn)金。
A.每日
B.每周
C.每季
D.每月
9.單項選擇題柜臺經(jīng)理應()檢查本*網(wǎng)點重要空白憑證大庫(如有)的保管是否比照金庫管理,是否符合規(guī)定;庫房的密碼及鑰匙是否雙人分管,垂直交接、無交叉,是否執(zhí)行雙人同時出入庫制度。
A.每日
B.每周
C.每季
D.每月
10.單項選擇題柜臺經(jīng)理應()檢查本*網(wǎng)點是否根據(jù)總行反饋的證券報備信息,及時修改賬戶狀態(tài)。
A.每日
B.每周
C.每季
D.每月
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