多項選擇題下列有關(guān)審計獨立性的說法中,體現(xiàn)審計業(yè)務(wù)工作上的獨立性的有()。

A.審計機關(guān)必須是獨立的專職機構(gòu)
B.審計人員不參與被審計單位的經(jīng)營管理活動
C.審計人員在審計工作的全過程中依法獨立行使審計監(jiān)督權(quán)
D.審計人員依法辦理審計事項時,其他行政機關(guān)、社會團(tuán)體或個人不得干涉
E.審計人員如與被審計單位有利害關(guān)系,應(yīng)當(dāng)回避


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1.多項選擇題下列各項說法中,審計的職能包括()。

A.經(jīng)濟(jì)調(diào)控
B.經(jīng)濟(jì)評價
C.經(jīng)濟(jì)鑒證
D.經(jīng)濟(jì)管理
E.經(jīng)濟(jì)監(jiān)督

2.多項選擇題審計的獨立性表現(xiàn)在()。

A.組織結(jié)構(gòu)
B.業(yè)務(wù)工作
C.人員
D.經(jīng)濟(jì)來源
E.技術(shù)手段

3.多項選擇題按審計的主體,可將審計分為()。

A.全部審計
B.國家審計
C.內(nèi)部審計
D.局部審計
E.社會審計

4.多項選擇題社會審計的特點有()。

A.有償性
B.及時性
C.獨立性
D.委托性
E.廣泛性

5.多項選擇題按審計的內(nèi)容劃分,可將審計分為()。

A.全部審計
B.財政審計
C.財務(wù)審計
D.財經(jīng)法紀(jì)審計
E.局部審計

6.多項選擇題國家審計的作用表現(xiàn)為()。

A.為宏觀政策的制定提供決策依據(jù)
B.開展效益審計,促進(jìn)自我發(fā)展,不斷增強企業(yè)競爭實力
C.追蹤反饋宏觀調(diào)整政策的運行效果
D.維護(hù)財經(jīng)法紀(jì),監(jiān)督、保障和促進(jìn)各項宏觀調(diào)控政策的貫徹執(zhí)行
E.提高財務(wù)信息的質(zhì)量,維護(hù)良好的市場秩序

7.多項選擇題與國家審計相比,內(nèi)部審計的特點有()。

A.及時性
B.內(nèi)向性
C.法定性
D.強制性
E.有償性

8.多項選擇題審計作用體現(xiàn)在發(fā)揮職能產(chǎn)生的影響方面,可以表述為()。

A.調(diào)控作用
B.保證作用
C.建設(shè)性作用
D.防護(hù)性作用
E.促進(jìn)作用

9.多項選擇題局部審計的優(yōu)點有()。

A.范圍大
B.審查重點突出
C.審計成本較低
D.省時省力
E.針對性強

10.多項選擇題授權(quán)審計必須符合的要求有()。

A.授權(quán)審計的雙方當(dāng)事人都必須是審計機關(guān),并且存在業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系
B.授權(quán)審計的被授權(quán)方必須是審計機關(guān),而授權(quán)方?jīng)]有限制
C.授權(quán)審計的可以是任意事項
D.授權(quán)審計的事項必須是法律允許的
E.授權(quán)審計的事項是授權(quán)的上級審計機關(guān)職權(quán)范圍內(nèi)的事項

最新試題

如果審計人員認(rèn)為被審計單位可能存在虛增收入的情形,應(yīng)采取的審計程序有()。

題型:多項選擇題

被審計單位在銷售商品時規(guī)定了一個月的試用期,在試用期結(jié)束前客戶可以選擇退貨,如未退貨視同其同意購買商品。審計人員發(fā)現(xiàn)被審計單位存在發(fā)出商品時確認(rèn)銷售收入的情況,審計人員認(rèn)為其影響的財務(wù)報表認(rèn)定是()。

題型:單項選擇題

某制造業(yè)企業(yè)將下列收入計入了營業(yè)外收入,審計人員認(rèn)為應(yīng)調(diào)整至其他業(yè)務(wù)收入的有()。

題型:多項選擇題

在電子數(shù)據(jù)審計過程中,審計人員將憑證表中的記賬方向字段的值從數(shù)值0/1、拼音J/D ,統(tǒng)一為漢字借/貸,該項操作是()。

題型:單項選擇題

可以編制存貨出、入庫單的部門是()。

題型:單項選擇題

下列各項審計證據(jù)中,屬于環(huán)境證據(jù)的有()。

題型:多項選擇題

以下銷售交易中的職責(zé)分離,做法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

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審計機關(guān)在審計時發(fā)現(xiàn)重大違法行為的線索,可以采取的措施有()。

題型:多項選擇題

當(dāng)銀行存款的應(yīng)收利息收入遠(yuǎn)大于實際利息收入時,審計人員合理懷疑存在問題的是()。

題型:單項選擇題

為證實庫存現(xiàn)金相關(guān)內(nèi)部控制的有效性,審計人員可以實施的審計程序是()。

題型:單項選擇題