A.預計審計效果大
B.資金規(guī)模小
C.管理風險小
D.影響力大
E.可操作性強
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A.審計目標
B.審計方向
C.審計的基本原理和程序
D.所依據(jù)的評價標準
E.審計方法
A.國家、行業(yè)或地區(qū)性的正式標準
B.專業(yè)機構(gòu)研究或制定的專業(yè)標準
C.行業(yè)內(nèi)中低等企業(yè)的實踐標準
D.被審計單位自行制定的標準
E.有關(guān)利益關(guān)系方的評價標準
A.標準
B.事實
C.影響
D.原因
E.可行建議
A.制定審計項目計劃
B.審計立項
C.審計準備
D.審計實施
E.審計報告和后續(xù)跟蹤
A.國家有關(guān)政策
B.具體行業(yè)標準
C.審計人員的觀點
D.國家法律法規(guī)
E.被審計單位編制的預算
A.經(jīng)濟性
B.效率性
C.效果性
D.合規(guī)性
A.經(jīng)濟性
B.效率性
C.效果性
D.有效性
A.初步調(diào)查了解審計事項
B.確定審計目標和審計標準
C.設(shè)計審計方法體系
D.編制審計方案
A.外部專家
B.審計人員
C.被審計單位管理當局
D.社會公眾
A.評分法
B.標桿法
C.目標成果法
D.目標評價法
最新試題
審計機關(guān)進行質(zhì)量檢查可采取的方法包括()。
審計小組或人員對每一審計項目分別制定的審計實施計劃,稱為()。
通過加密技術(shù)限制未經(jīng)授權(quán)的人員接觸機密數(shù)據(jù)和文件屬于()。
審計質(zhì)量管理的重要意義是()。
審計風險的控制方法有()。
審計計劃管理的內(nèi)容包括()。
審計機關(guān)依據(jù)年度審計任務(wù),安排依次實施的所有審計項目的工作計劃,稱為()。
審計人員的審計結(jié)論偏離了審計事項的客觀事實,但沒引發(fā)追究審計責任的行為,說明審計風險是()。
審計檔案工作包括()。
審計管理要貫穿于()。