A.20%
B.35%
C.30%
D.50%
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A.3‰;三名
B.5‰;五名
C.5‰;三名
D.10‰;四名
A.3年;5年
B.5年;10年
C.5年;8年
D.3年;8年
A.總經(jīng)理
B.法定代表人或負責人
C.監(jiān)事會
D.監(jiān)事長
A.1
B.2
C.3
D.5
A.20
B.30
C.40
D.60
最新試題
內(nèi)部審計人員應具備大學()及以上學歷,掌握與保險機構(gòu)內(nèi)部審計相關的專業(yè)知識,熟悉金融保險相關法律法規(guī)及內(nèi)部控制制度。
保險機構(gòu)應配備足夠數(shù)量的內(nèi)部審計人員。專職內(nèi)部審計人員數(shù)量原則上應不低于保險機構(gòu)員工人數(shù)的10‰,且配備專職內(nèi)部審計人員不少于三名。
實行內(nèi)部審計垂直化管理的保險機構(gòu),由中國保監(jiān)會協(xié)同派出機構(gòu)實施對口指導、檢查。
內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履行職責時享有下列哪些權(quán)限:()。
內(nèi)部審計集中化管理是指保險機構(gòu)設置專門的內(nèi)部審計機構(gòu)或部門,統(tǒng)一制定實施預算管理、人力資源管理、作業(yè)管理等內(nèi)部審計管理制度,其他各級機構(gòu)(含保險子公司及各分支機構(gòu))可不再設置內(nèi)部審計部門和崗位。
內(nèi)部審計結(jié)果不可作為中國保監(jiān)會及其派出機構(gòu)日常監(jiān)管的參考依據(jù)。
內(nèi)部審計部門應在實施必要的審計程序后,及時出具審計報告。審計報告應當符合以下哪些要求:()。
鼓勵內(nèi)部審計人員在不承擔管理職責的前提下,充分發(fā)揮獨立、客觀、專業(yè)的優(yōu)勢,通過提供建議、培訓、增值服務等咨詢活動,改善保險機構(gòu)的業(yè)務活動、內(nèi)部控制和風險管理。
實行()管理的各保險機構(gòu)審計部門人員應實施委派制,各級機構(gòu)審計部門負責人的聘任、考核和薪酬應由上級機構(gòu)或者總公司統(tǒng)一管理、逐級考核,被審計對象不應參與內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員的考核。
內(nèi)部審計()管理是指保險機構(gòu)分級設置獨立的內(nèi)部審計部門,總部對各級內(nèi)部審計部門進行統(tǒng)一管理和計劃安排,各級內(nèi)部審計部門分級承擔內(nèi)部審計職責并上報審計結(jié)果。