A.擬定保險機構(gòu)內(nèi)部審計制度
B.編制年度內(nèi)部審計計劃、內(nèi)部審計預(yù)算和人力資源計劃
C.實施年度內(nèi)部審計計劃,跟蹤整改情況,開展后續(xù)審計
D.法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和保險機構(gòu)確定的其他內(nèi)部審計職責(zé)
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A.根據(jù)年度內(nèi)審計劃,編制項目審計方案,做好審計項目實施前的準備工作
B.依照公司制度,在實施審計前一定時間向被審計單位或者被審計人員下發(fā)審計通知書。特殊情況下,審計通知書可以在實施審計時送達
C.按照項目審計方案,運用審核、觀察、監(jiān)盤、訪談、調(diào)查、函證、計算和分析程序等方法,獲取相關(guān)、可靠和充分的審計證據(jù),并在審計工作底稿中記錄審計程序執(zhí)行過程、審計證據(jù)與結(jié)論。實施內(nèi)部審計的人員不得少于2人
D.按照審計質(zhì)量控制制度和程序,及時編制、復(fù)核、報送審計報告
A.實時查閱與被審計對象經(jīng)營活動有關(guān)的文件、資料等,包括電子數(shù)據(jù)
B.參加或者列席保險機構(gòu)經(jīng)營管理的重要會議,參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)
C.有權(quán)進行現(xiàn)場實物勘查,或者就與審計事項有關(guān)的問題對有關(guān)機構(gòu)和個人進行調(diào)查、質(zhì)詢和取證
D.對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄的相關(guān)資料、資產(chǎn),有權(quán)采取相應(yīng)的保全措施
E.對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的違反法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或者內(nèi)部管理制度的行為予以制止,對相關(guān)機構(gòu)和人員提出責(zé)任追究或者處罰建議
F.向董事會或者管理層提出改進管理、提高效益的意見或建議
A.指導(dǎo)編制保險機構(gòu)年度內(nèi)部審計計劃、內(nèi)部審計預(yù)算和人力資源計劃
B.組織實施內(nèi)部審計項目,確保內(nèi)部審計質(zhì)量
C.向?qū)徲嬑瘑T會報告,與管理層溝通,報告內(nèi)部審計工作進展情況
D.及時向?qū)徲嬑瘑T會或管理層報告內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的重大問題和重大風(fēng)險隱患
E.協(xié)調(diào)處理內(nèi)部審計部門與其他機構(gòu)和部門的關(guān)系
A.拒絕或者不配合內(nèi)部審計工作
B.拒絕、拖延提供與內(nèi)部審計事項有關(guān)的資料,或者提供資料不真實、不完整的
C.打擊報復(fù)或陷害審計人員,涉嫌犯罪的,依法移交司法機關(guān)
D.向?qū)徲嬋藛T反饋意見的
A.審核保險機構(gòu)內(nèi)部審計管理制度并向董事會提出建議
B.指導(dǎo)保險機構(gòu)內(nèi)部審計有效運作,審核保險機構(gòu)年度內(nèi)部審計計劃、內(nèi)部審計預(yù)算和人力資源計劃,并向董事會提出建議,董事會審議通過后負責(zé)管理實施
C.審閱內(nèi)部審計工作報告,評估內(nèi)部審計工作的結(jié)果,督促重大問題的整改
D.評估審計責(zé)任人工作并向董事會提出意見,至少每季度一次聽取審計責(zé)任人關(guān)于審計工作進展情況的報告
A.先被審計對象詢問工作相關(guān)情況的
B.對于保險機構(gòu)發(fā)生須追究責(zé)任的案件,根據(jù)中國保監(jiān)會有關(guān)規(guī)定,保險機構(gòu)在追究直接責(zé)任人和間接責(zé)任人的責(zé)任之外,如存在內(nèi)部審計人員因嚴重過失未能揭示相關(guān)風(fēng)險的情況,應(yīng)對相關(guān)人員予以追究責(zé)任,但有證據(jù)表明其已經(jīng)履行了崗位職責(zé)的除外
C.按照規(guī)定進行審計,但因工作能力有限未查出全部問題的
D.對于濫用職權(quán)、徇私舞弊、隱瞞問題、玩忽職守、泄漏秘密的內(nèi)部審計人員,保險機構(gòu)應(yīng)依照國家和保險機構(gòu)有關(guān)規(guī)定進行處理;涉嫌犯罪的,依法移交司法機關(guān)
A.大學(xué)本科以上學(xué)歷或者學(xué)士以上學(xué)位
B.從事審計、會計或財務(wù)工作3年以上或者金融工作5年以上,熟悉金融保險業(yè)務(wù)
C.從事審計、會計或財務(wù)工作5年以上或者金融工作8年以上,熟悉金融保險業(yè)務(wù)
D.具有在企事業(yè)單位或者國家機關(guān)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)或者管理職務(wù)的任職經(jīng)歷
E.中國保監(jiān)會關(guān)于高級管理人員任職資格的其他規(guī)定
A.有合作關(guān)系的保險機構(gòu)
B.所屬保險機構(gòu)及其直接或間接控制的境內(nèi)保險分支機構(gòu)
C.所屬保險機構(gòu)及其直接或間接控制的境外保險分支機構(gòu)
D.非保險子公司
A.穩(wěn)定
B.風(fēng)險
C.盈利
D.客觀公正
A.董事會
B.董事長
C.監(jiān)事長
D.總經(jīng)理
最新試題
實行內(nèi)部審計集中化管理的保險集團(控股)公司,其控股的保險子公司審計責(zé)任人應(yīng)由()派駐。
保險機構(gòu)審計責(zé)任人履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些條件:()。
規(guī)模較小或?qū)嵭屑谢芾淼谋kU公司省級及以下分支機構(gòu),在滿足內(nèi)部審計工作需要的前提下,可不再設(shè)置單獨的審計部門或崗位。
保險機構(gòu)在考核經(jīng)濟目標(biāo)、任免所屬單位負責(zé)人之前,應(yīng)將內(nèi)部審計結(jié)果作為重要依據(jù)。保險機構(gòu)任命分公司及以上主要負責(zé)人之前,應(yīng)聽取審計責(zé)任人的意見。
內(nèi)部審計集中化管理是指保險機構(gòu)設(shè)置專門的內(nèi)部審計機構(gòu)或部門,統(tǒng)一制定實施預(yù)算管理、人力資源管理、作業(yè)管理等內(nèi)部審計管理制度,其他各級機構(gòu)(含保險子公司及各分支機構(gòu))可不再設(shè)置內(nèi)部審計部門和崗位。
保險機構(gòu)董事會審計委員會在內(nèi)部審計工作中履行的職責(zé),包括但不限于:()。
內(nèi)部審計人員應(yīng)具備大學(xué)()及以上學(xué)歷,掌握與保險機構(gòu)內(nèi)部審計相關(guān)的專業(yè)知識,熟悉金融保險相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部控制制度。
實行()管理的各保險機構(gòu)審計部門人員應(yīng)實施委派制,各級機構(gòu)審計部門負責(zé)人的聘任、考核和薪酬應(yīng)由上級機構(gòu)或者總公司統(tǒng)一管理、逐級考核,被審計對象不應(yīng)參與內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員的考核。
內(nèi)部審計機構(gòu)對省級分公司及其分支機構(gòu)的審計報告,由省級分公司在報告完成后()工作日內(nèi)報送當(dāng)?shù)乇1O(jiān)局。
內(nèi)部審計人員不得參與被審計對象業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理等有關(guān)的決策和執(zhí)行。