A.SU01
B.SM36
C.SU53
D.STMS
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A.N506
B.N305
C.N306
D.N501
A.審批過程中
B.審批未通過
C.審批完成
A.評(píng)估分類
B.價(jià)格控制
C.科目確定碼
A.ERP系統(tǒng)增加了到貨檢驗(yàn)環(huán)節(jié),對(duì)于不合格的物料可在此環(huán)節(jié)走退貨流程。
B.ERP系統(tǒng)提供了采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表,通過這一張表可以看到采購流程各個(gè)環(huán)節(jié)的情況,包括訂單情況,入庫情況,發(fā)票情況,付款情況,到貨情況和退貨情況。
C.ERP系統(tǒng)提供了訂單連續(xù)編號(hào)的功能,方便采購人員跟蹤查詢。
D.ERP系統(tǒng)在流程設(shè)置上可設(shè)定只允許參照訂單收貨,訂單有多少才能收多少,不允許超收。
A.刪除憑證-恢復(fù)記帳-刪除結(jié)算表
B.刪除憑證-正常單據(jù)記賬-刪除結(jié)算表
C.刪除憑證-恢復(fù)記帳-正常單據(jù)記賬-刪除結(jié)算表
D.刪除憑證-恢復(fù)記帳-正常單據(jù)記賬
A.訂單連續(xù)編號(hào),防止漏單和丟單。
B.通過訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表查詢訂單執(zhí)行情況及滿足率。
C.只能參照已審核訂單做發(fā)貨單,不允許手工做發(fā)貨單。
D.只能參照已有的發(fā)貨單開發(fā)票,不允許手工新增發(fā)票。
A.設(shè)定客戶信用,并在訂單審核時(shí)檢查客戶信用,信用余額不足不允許審核銷售訂單。
B.只能參照已有的發(fā)貨單開發(fā)票,不允許手工新增發(fā)票。
C.只能參照已審核訂單做發(fā)貨單,不允許手工做發(fā)貨單。
D.通過應(yīng)收往來核銷管理清晰了解每筆應(yīng)收款的收款情況。
A.銷售價(jià)格政策的統(tǒng)一設(shè)定和審核,訂單只能取審核后的銷售價(jià)格。
B.訂單審核時(shí)進(jìn)行銷售可用量的檢查,檢查不通過不允許審核訂單。
C.通過訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表查詢訂單執(zhí)行情況及滿足率。
D.只能參照已有的發(fā)貨單開發(fā)票,不允許手工新增發(fā)票。
A.ERP系統(tǒng)在流程設(shè)置上,可設(shè)定只允許參照到貨單入庫,到貨多少就只能入庫多少,不能隨意入庫。
B.ERP系統(tǒng)提供了供應(yīng)商供貨信息維護(hù),通過供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單,只有審核通過的供應(yīng)商才允許向他下采購訂單,并且采購價(jià)格受到價(jià)格表管控。
C.ERP系統(tǒng)提供了參照應(yīng)付單選擇付款功能,選擇指定的應(yīng)付賬款付款。
D.ERP系統(tǒng)提供了付款單和應(yīng)付單核銷的功能,使每一筆應(yīng)付賬款賬目清晰,并且可以通過應(yīng)付核銷明細(xì)表查詢核銷明細(xì)。
A.ERP系統(tǒng)中采購發(fā)票保存后自動(dòng)生成應(yīng)付單,應(yīng)付單與發(fā)票一一對(duì)應(yīng)。
B.ERP系統(tǒng)提供了采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表,通過這一張表可以看到采購流程各個(gè)環(huán)節(jié)的情況,包括訂單情況,入庫情況,發(fā)票情況,付款情況,到貨情況和退貨情況。
C.ERP系統(tǒng)提供了付款單和應(yīng)付單核銷的功能,使每一筆應(yīng)付賬款賬目清晰,并且可以通過應(yīng)付核銷明細(xì)表查詢核銷明細(xì)。
D.ERP系統(tǒng)在流程設(shè)置上可設(shè)定只能參照請(qǐng)購單生成采購訂單,這樣就保證了采購人員只能按照運(yùn)營(yíng)人員的采購計(jì)劃來采購。
最新試題
面向訂單裝配適用于()行業(yè)。
SAP 軟件的優(yōu)點(diǎn)是()。
服務(wù)采購訂單無法保存的可能情況是()。
以下哪幾種組織對(duì)象類型的關(guān)系是成立的()。
項(xiàng)目的結(jié)算規(guī)則定義在()。
以下哪些WBS 元素字段通過CJ20N 不支持批量修改()。
ERP的五個(gè)計(jì)劃層次中,微觀層面的有()。
面向訂單設(shè)計(jì)適用于什么行業(yè)?()
請(qǐng)問WBS 元素以下哪些字段通過CJ20N 整批修改不支持()。
計(jì)劃投入量根據(jù)()來計(jì)算。