單項(xiàng)選擇題某非盈利組織在過(guò)去三年收到的捐款一直比較穩(wěn)定,審計(jì)委員會(huì)注意到組織的總經(jīng)理可能進(jìn)行著一項(xiàng)計(jì)劃,即把部分捐款轉(zhuǎn)給其他組織。審計(jì)委員會(huì)懷疑總經(jīng)理貪污了大部分的捐款,并把它存到其他賬戶,或通過(guò)賄賂把捐款以另一個(gè)組織的名下。為探查這一舞弊行為的存在,下列哪一審計(jì)程序?qū)⒆钣行Вǎ?/strong>

A.運(yùn)用通用審計(jì)軟件,對(duì)已承諾但未收到的捐款進(jìn)行抽查,并證實(shí)捐贈(zèng)者應(yīng)付的捐贈(zèng)額
B.選用過(guò)去三年所有的大額捐贈(zèng)者的樣本和其他捐贈(zèng)者的統(tǒng)計(jì)抽樣樣本,并要求該組織或其分支機(jī)構(gòu)確認(rèn)所得的捐款總額
C.對(duì)現(xiàn)金收入做探索抽樣,確認(rèn)捐款者的捐款總額,并調(diào)查任何存在的差異
D.運(yùn)用分析性復(fù)核程序,將該組織所得的捐款額和其他類(lèi)似機(jī)構(gòu)同期所得的捐款額進(jìn)行比較,如果金額異常小,對(duì)現(xiàn)金收入做詳細(xì)抽樣,并追查到有關(guān)的銀行賬單


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1.單項(xiàng)選擇題舞弊最常通過(guò)以下何種方式偵測(cè)()

A.跟進(jìn)員工或市民的提示
B.跟進(jìn)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的分析性復(fù)核
C.定期核對(duì)現(xiàn)金和其他資產(chǎn)
D.對(duì)項(xiàng)目或部門(mén)執(zhí)行突擊審計(jì)或檢查

3.單項(xiàng)選擇題為了提高采購(gòu)效率,公司政策規(guī)定,不超過(guò)2000元的采購(gòu)付款,可以由采購(gòu)人員直接審批,不必再通過(guò)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。為了查明是否存在采購(gòu)人員向虛構(gòu)的公司付款的行為,內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)采取下列哪種措施()

A.應(yīng)用審計(jì)軟件,對(duì)付款超過(guò)2000元的付款審批程序進(jìn)行審查
B.對(duì)所有的付款業(yè)務(wù)進(jìn)行審查
C.應(yīng)用審計(jì)軟件,對(duì)向新的供應(yīng)商付款的業(yè)務(wù)進(jìn)行審查,審查是否有采購(gòu)商品的入庫(kù)記錄或接受勞務(wù)的記錄
D.對(duì)2000元以下付款的清單進(jìn)行檢查確定是否經(jīng)過(guò)審批

4.單項(xiàng)選擇題審計(jì)委員懷疑總經(jīng)理可能存在舞弊,貪污了大量的捐款,因?yàn)樵摻M織收到的捐款金額在最近5年一直固定不變,總經(jīng)理有可能對(duì)收到的捐款進(jìn)行了轉(zhuǎn)移。下列哪項(xiàng)審計(jì)程序?qū)z測(cè)總經(jīng)理是否存在舞弊是最有效的()

A.審查最近5年捐贈(zèng)者的捐贈(zèng)記錄,并與各分支機(jī)構(gòu)確認(rèn)的捐款總額核對(duì)
B.組織收到的捐款金額與統(tǒng)一地區(qū)的其他組織進(jìn)行比較
C.審查收到捐款的銀行存款進(jìn)賬單
D.對(duì)組織的員工開(kāi)展調(diào)查

6.單項(xiàng)選擇題在對(duì)一家零售組織的審計(jì)中,一位內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)一次舞弊行為。倉(cāng)庫(kù)主管和采購(gòu)經(jīng)理將價(jià)值大約50萬(wàn)美元的貨物轉(zhuǎn)入了自己的倉(cāng)庫(kù)。然后將這些貨物賣(mài)給了第三方,之前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)這次舞弊行為是因?yàn)閭}(cāng)庫(kù)主管更新了永續(xù)存貨記錄,然后將驗(yàn)收單交給應(yīng)付賬款部門(mén)進(jìn)行處理。以下哪項(xiàng)程序最有可能發(fā)現(xiàn)丟失的物資以及這次舞弊行為()

A.隨機(jī)抽取驗(yàn)收單并追蹤至永續(xù)存貨記錄。記錄差別并根據(jù)產(chǎn)品類(lèi)型進(jìn)行調(diào)查
B.隨機(jī)抽取采購(gòu)單并追蹤至驗(yàn)收單及應(yīng)付賬款部門(mén)的記錄
C.進(jìn)行年度實(shí)際庫(kù)存盤(pán)點(diǎn),使其數(shù)量與永續(xù)存貨記錄相一致,記錄模式差異進(jìn)行調(diào)查
D.隨機(jī)抽取銷(xiāo)售發(fā)票,追蹤至永續(xù)存貨記錄以查看應(yīng)有的存貨是否存在,調(diào)查任何差異

7.單項(xiàng)選擇題組織董事會(huì)已聘請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì),在評(píng)估會(huì)計(jì)事務(wù)所與內(nèi)部審計(jì)的關(guān)系時(shí),首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)()

A.屏蔽會(huì)計(jì)事務(wù)所請(qǐng)求內(nèi)部審計(jì)的幫助的要求,以保持機(jī)密性
B.與外部審計(jì)師審查獲取的相關(guān)記錄文件,人員以及物理性質(zhì)
C.尋找內(nèi)部審計(jì)人員的參與方式,減少外部審計(jì)費(fèi)用
D.要求審查工作底稿

9.單項(xiàng)選擇題某應(yīng)收賬款工作人員負(fù)責(zé)接收現(xiàn)金付款,將現(xiàn)金付款列入客戶帳,然后準(zhǔn)備每日現(xiàn)金存入。該工作人員一直在偷取現(xiàn)金,同時(shí)對(duì)客戶付款賬做手腳,以掩蓋偷竊事實(shí)。開(kāi)展以下哪項(xiàng)工作可發(fā)現(xiàn)此種舞弊行為()

A.由獨(dú)立方及時(shí)進(jìn)行每月銀行對(duì)賬
B.將該月的每日現(xiàn)金存入數(shù)與現(xiàn)金收入日記賬進(jìn)行對(duì)賬
C.將匯款單上的姓名、金額和日期與現(xiàn)金收入日記賬所記錄的姓名、金額和日期進(jìn)行核對(duì)
D.將現(xiàn)金存入總數(shù)與銀行對(duì)賬單進(jìn)行比較

10.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師在舞弊調(diào)查中發(fā)現(xiàn),調(diào)查涉及的嫌疑人中有一位是審計(jì)師應(yīng)該向其報(bào)告有關(guān)舞弊活動(dòng)的高層管理人員。如果該審計(jì)師越過(guò)這位高層管理人員直接向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告舞弊調(diào)查的中期發(fā)現(xiàn),這么做合適嗎()

A.合適,因?yàn)樵讷@取證據(jù)期間做好保密工作十分重要
B.合適,因?yàn)榕c舞弊調(diào)查有關(guān)的所有決定均應(yīng)由審計(jì)委員會(huì)報(bào)告
C.不合適,因?yàn)閮?nèi)部審計(jì)師應(yīng)該把中期發(fā)現(xiàn)直接向執(zhí)行官報(bào)告
D.不合適,因?yàn)樗形璞浊闆r均應(yīng)向這位最高層管理人員報(bào)告

最新試題

如果內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問(wèn)題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時(shí)所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項(xiàng)做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問(wèn)題直至問(wèn)題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計(jì)該問(wèn)題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問(wèn)題必須在審計(jì)完成之前報(bào)告給高管或?qū)徲?jì)組Ⅳ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在符合性測(cè)試過(guò)程中審計(jì)師需要做出多項(xiàng)決定,以下哪項(xiàng)內(nèi)容的決定要求審計(jì)師做出的判斷最多()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

要處理項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中遇到的舞弊風(fēng)險(xiǎn),以下哪項(xiàng)陳述最恰當(dāng)?shù)卣f(shuō)明了審計(jì)人員應(yīng)具備的能力()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某組織內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的首席審計(jì)執(zhí)行官在沒(méi)有高級(jí)管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計(jì)計(jì)劃應(yīng)對(duì)范圍限制Ⅱ.實(shí)施審計(jì)計(jì)劃,包括咨詢審計(jì)Ⅲ.與董事會(huì)會(huì)面,沒(méi)有高級(jí)管理層在場(chǎng)Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計(jì)師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計(jì)師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動(dòng)

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

應(yīng)該認(rèn)識(shí)到營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)部審計(jì)最重要的宣傳活動(dòng)應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計(jì)師與客戶的所有交往中,每名審計(jì)師應(yīng)在心中牢記宣傳審計(jì)活動(dòng),以下哪項(xiàng)列示了宣傳手冊(cè)的特點(diǎn)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在以下管理層的要求中,哪項(xiàng)在正常審計(jì)范圍內(nèi)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某審計(jì)師在對(duì)鋼鐵企業(yè)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門(mén),而且本次的審計(jì)范圍不包括環(huán)境問(wèn)題。對(duì)此內(nèi)部審計(jì)師最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)框架》,以下哪項(xiàng)活動(dòng)不能由內(nèi)部審計(jì)師開(kāi)展()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

由于內(nèi)部審計(jì)在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計(jì)執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計(jì)服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的補(bǔ)充,CAE在判斷外包審計(jì)服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)所需的知識(shí)、技能及其他能力時(shí),需要考慮以下哪項(xiàng)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在關(guān)于健康和安全政策的審計(jì)業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計(jì)師認(rèn)為員工受傷率過(guò)高的問(wèn)題涉及管理目標(biāo),并建議采取同時(shí)符合原目標(biāo)和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J(rèn)為實(shí)施該建議成本太高,認(rèn)為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師最好的做法()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題