A.編制項(xiàng)目審計(jì)方案
B.發(fā)送審計(jì)通知書
C.內(nèi)部審計(jì)的結(jié)果溝通
D.對(duì)內(nèi)部控制的了解和測(cè)試
E.實(shí)施分析程序
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.測(cè)試內(nèi)部控制
B.編制審計(jì)工作底稿
C.獲取審計(jì)證據(jù)
D.編制審計(jì)報(bào)告
A.是否征求被審計(jì)單位意見
B.審計(jì)評(píng)價(jià)及依據(jù)
C.審計(jì)項(xiàng)目名稱及描述是否正確
D.審計(jì)組人員職責(zé)分工重大變化
E.審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題
A.編制年度審計(jì)計(jì)劃
B.對(duì)內(nèi)部控制的了解和測(cè)試
C.編制和發(fā)送內(nèi)部審計(jì)通知書
D.編制項(xiàng)目審計(jì)方案
E.規(guī)劃內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃事項(xiàng)的考慮因素
A.內(nèi)部控制測(cè)試
B.對(duì)賬戶余額進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查
C.編制審計(jì)工作方案
D.送達(dá)審計(jì)通知書
A.對(duì)業(yè)務(wù)質(zhì)量承擔(dān)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任
B.職業(yè)道德要求
C.業(yè)務(wù)工作底稿
D.監(jiān)控
E.復(fù)核
A.1995年1月
B.1996年1月
C.2006年2月
D.2010年11月
A.國(guó)際審計(jì)準(zhǔn)則
B.國(guó)際審閱準(zhǔn)則
C.其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則
D.質(zhì)量控制準(zhǔn)則
E.相關(guān)服務(wù)國(guó)際準(zhǔn)則
A.鑒證業(yè)務(wù)基本準(zhǔn)則
B.鑒證業(yè)務(wù)具體準(zhǔn)則
C.相關(guān)服務(wù)準(zhǔn)則
D.會(huì)計(jì)師事務(wù)所質(zhì)量控制準(zhǔn)則
E.獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則
A.嚴(yán)格依法
B.客觀公正
C.勤勉盡責(zé)
D.良好的職業(yè)行為
A.明確被審計(jì)單位的責(zé)任和審計(jì)組織的責(zé)任
B.聘請(qǐng)專家和法律顧問
C.盡量少地承接審計(jì)業(yè)務(wù)
D.為審計(jì)人員提供充分的職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)咨詢
E.建立審計(jì)質(zhì)量控制制度
最新試題
審計(jì)人員在2020年1月25日營(yíng)業(yè)終了,對(duì)被審計(jì)單位庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤,確認(rèn)庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)存數(shù)為3213元。經(jīng)核實(shí),2020年1月1日至1月25日現(xiàn)金收入金額為386500元,現(xiàn)金支出金額為385960元。被審計(jì)單位2019年12月31日庫(kù)存現(xiàn)金余額為()。
下列有關(guān)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)處理與其他機(jī)構(gòu)關(guān)系的表述中,正確的有()。
審計(jì)人員在審查存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提合理性時(shí),應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的有()。
下列有關(guān)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)報(bào)告中關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)段的表述中,正確的是()。
下列有關(guān)審計(jì)類型的表述中,正確的是()。
以下關(guān)于關(guān)聯(lián)方披露,說法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
在電子數(shù)據(jù)審計(jì)過程中,審計(jì)人員將憑證表中的記賬方向字段的值從數(shù)值0/1、拼音J/D ,統(tǒng)一為漢字借/貸,該項(xiàng)操作是()。
下列有關(guān)我國(guó)審計(jì)機(jī)關(guān)公布審計(jì)結(jié)果的表述中,正確的有()。
下列各項(xiàng)中,符合我國(guó)國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)權(quán)限和職責(zé)規(guī)定的是()。
為證實(shí)庫(kù)存現(xiàn)金相關(guān)內(nèi)部控制的有效性,審計(jì)人員可以實(shí)施的審計(jì)程序是()。