問(wèn)答題

某貿(mào)易公司2011年度有關(guān)經(jīng)營(yíng)資料如下:
(1)全年銷(xiāo)售收入8000萬(wàn)元; 
(2)銷(xiāo)售成本5400萬(wàn)元,其中職工工資1500萬(wàn)元,福利費(fèi)200萬(wàn)元,教育經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元; 
(3)繳納增值稅850萬(wàn)元,城建稅及教育費(fèi)附加85萬(wàn)元; 
(4)管理費(fèi)用400萬(wàn)元,其中與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元,新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用180萬(wàn)元; 
(5)銷(xiāo)售費(fèi)用500萬(wàn)元,其中廣告費(fèi)300萬(wàn)元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)60萬(wàn)元,贊助支出40萬(wàn)元; 
(6)投資收益10萬(wàn)元,其中國(guó)庫(kù)券利息收入4萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓非上市公司股票收入6萬(wàn)元; 
(7)當(dāng)年企業(yè)境外分支機(jī)構(gòu)獲得應(yīng)納稅所得500萬(wàn)元,已在境外繳納所得稅120萬(wàn)元; 
已知該企業(yè)1-12月份已預(yù)繳所得稅200萬(wàn)元。試計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年度匯算清繳時(shí)應(yīng)退(補(bǔ))的所得稅。


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