A.審查決算日后貨幣資金支出的主要憑證
B.檢查采購文件以確定是否使用預(yù)先編號的采購單
C.抽取購貨合同、購貨發(fā)票和入庫單等憑證,追查至應(yīng)付賬款明細(xì)賬
D.向供應(yīng)商函證零余額的應(yīng)付賬款
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A.內(nèi)部控制的設(shè)置極為有限
B.進(jìn)行內(nèi)部控制測試不經(jīng)濟(jì)
C.難以對內(nèi)部控制的健全性有效性做出評價
D.內(nèi)部控制風(fēng)險較低
A.審計機(jī)關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)
B.審計機(jī)關(guān)審計業(yè)務(wù)會議
C.審計組負(fù)責(zé)人
D.審計機(jī)關(guān)法制機(jī)構(gòu)
A.審計項目計劃階段
B.審計準(zhǔn)備階段
C.審計實施階段
D.審計終結(jié)階段
A.審計授權(quán)人或委托人的要求
B.審計環(huán)境
C.審計目的
D.審計對象
A.國家審計機(jī)關(guān)
B.社會審計組織
C.內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)
D.任何審計組織
A.審計署
B.審計機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)會議
C.派出審計組的審計機(jī)關(guān)
D.審計機(jī)關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)
A.接受審計項目之日
B.進(jìn)駐之日
C.實施審計之日
D.實施審計三日前
A.經(jīng)?;?br />
B.法制化
C.制度化
D.規(guī)范化
E.科學(xué)化
A.按時按質(zhì)完成委托業(yè)務(wù)
B.保密
C.不得以服務(wù)成果的大小收取費用
D.保證提供經(jīng)濟(jì)效益
E.管理決策
A.專業(yè)勝任能力和技術(shù)規(guī)范
B.對委托單位的責(zé)任
C.廉潔原則
D.對同業(yè)的責(zé)任
E.其他責(zé)任
最新試題
審計人員對被審計單位大宗物資采購業(yè)務(wù)進(jìn)行審計時發(fā)現(xiàn)如下情況,其中屬于內(nèi)部控制缺陷的是()
下列各項審計程序中,不能用于查找資產(chǎn)負(fù)債表日未入賬應(yīng)付款項的是()。
以下關(guān)于關(guān)聯(lián)方披露,說法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
下列關(guān)于外埠存款審查的表述中,正確的有()。
下列關(guān)于關(guān)聯(lián)方交易信息披露表述不正確的是()。
被審計單位有關(guān)財務(wù)報表編制的下列做法中,審計人員認(rèn)為正確的是()。
下列有關(guān)審計機(jī)關(guān)審計報告內(nèi)容的表述中,錯誤的是()。
在電子數(shù)據(jù)審計過程中,審計人員將憑證表中的記賬方向字段的值從數(shù)值0/1、拼音J/D ,統(tǒng)一為漢字借/貸,該項操作是()。
為證實庫存現(xiàn)金相關(guān)內(nèi)部控制的有效性,審計人員可以實施的審計程序是()。
下列有關(guān)注冊會計師審計報告中關(guān)鍵審計事項段的表述中,正確的是()。