A.業(yè)務(wù)的批準(zhǔn)與執(zhí)行
B.業(yè)務(wù)的執(zhí)行與記錄
C.現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬的記錄
D.資產(chǎn)的保管與記賬
E.計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的開發(fā)與運(yùn)用
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你可能感興趣的試題
A.管理當(dāng)局的觀念和經(jīng)營風(fēng)格
B.董事會及其所屬審計(jì)委員會
C.員工的素質(zhì)
D.人力資源制度
E.內(nèi)部審計(jì)
A.授權(quán)審批控制
B.定期核對會計(jì)記錄
C.實(shí)物資產(chǎn)的定期盤點(diǎn)
D.定期編制銀行余額調(diào)節(jié)表
A.統(tǒng)計(jì)抽樣
B.經(jīng)驗(yàn)估計(jì)
C.詳細(xì)審計(jì)
D.小規(guī)模樣本審查
A.重新操作
B.功能測試
C.業(yè)務(wù)程序測試
D.經(jīng)驗(yàn)估計(jì)法
A.功能測試
B.實(shí)質(zhì)性審查
C.分析
D.業(yè)務(wù)程序測試
A.會計(jì)人員
B.審計(jì)人員
C.管理人員
D.統(tǒng)計(jì)人員
A.控制環(huán)境
B.風(fēng)險評估
C.控制活動
D.對內(nèi)部控制的監(jiān)督
A.控制環(huán)境
B.風(fēng)險評估
C.控制活動
D.信息與溝通
A.查閱被審計(jì)單位的各項(xiàng)管理制度和相天文件
B.詢問被審計(jì)單位的管理人員和其他相關(guān)人員
C.檢查內(nèi)部控制過程中生成的文件和記錄
D.審查財務(wù)報表項(xiàng)目余額
A.審計(jì)不能依賴被審計(jì)單位的內(nèi)部控制
B.控制風(fēng)險可能為零
C.審計(jì)必須實(shí)施或多或少的內(nèi)部控制測試
D.審計(jì)必須實(shí)施或多或少的實(shí)質(zhì)性審查
最新試題
審計(jì)管理的根本目的是要()。
審計(jì)小組或人員對每一審計(jì)項(xiàng)目分別制定的審計(jì)實(shí)施計(jì)劃,稱為()。
下列各項(xiàng)屬審計(jì)管理基礎(chǔ)工作的是()。
審計(jì)風(fēng)險的控制方法有()。
多種管理主體對審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量的管理,稱為審計(jì)質(zhì)量管理的()。
審計(jì)質(zhì)量全面管理的內(nèi)容主要包括()。
以下審計(jì)項(xiàng)目可被選擇為效益審計(jì)項(xiàng)目的是()。
以下情況需要進(jìn)行數(shù)據(jù)清理的是()。
下列各項(xiàng)中,不屬于信息系統(tǒng)測試方法的是()。
效益審計(jì)與財務(wù)報表審計(jì)二者之間的差別主要表現(xiàn)在()。