單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中,關(guān)于糾正措施的建議的說法準(zhǔn)確的是:()

A.客戶最容易實(shí)施的措施。
B.公司的花費(fèi)最小的的選擇。
C.管理層選定的最佳的選擇。
D.帶有最少的不理想的副作用的最佳選擇。


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1.單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)師受命檢查甲公司的工資單與薪酬變化相關(guān)的列表,在檢查過程中最可能發(fā)現(xiàn)的是:()

A.員工的工資中包含不正確的工資扣除項(xiàng)目。
B.沒有發(fā)現(xiàn)的新員工工資率錯(cuò)誤。
C.在系統(tǒng)中將工資分配項(xiàng)目記錯(cuò)了賬戶。
D.該系統(tǒng)不包含住房公積金的分配。

2.單項(xiàng)選擇題以主觀方法來決定樣本量大小、選擇樣本、評估業(yè)務(wù)結(jié)果且不能量化抽樣風(fēng)險(xiǎn)的抽樣技術(shù)是:()

A.非統(tǒng)計(jì)抽樣
B.統(tǒng)計(jì)抽樣
C.發(fā)現(xiàn)抽樣
D.變量抽樣

4.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師接到熱線電話被告知某業(yè)務(wù)部門正在發(fā)生舞弊,但不明確具體的舞弊的業(yè)務(wù)及涉及的相關(guān)人員。面對好幾個(gè)領(lǐng)域都可能發(fā)生舞弊的情況,內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該采取何種措施?()

A.對所涉及的領(lǐng)域進(jìn)行審計(jì)抽樣。
B.將分析程序用于可能受到舞弊活動影響的領(lǐng)域。
C.對交易金額大的業(yè)務(wù)逐筆審查。
D.與該部門的經(jīng)理面談,了解具體的細(xì)節(jié)。

6.單項(xiàng)選擇題當(dāng)某內(nèi)審人員與被懷疑有舞弊行為的人進(jìn)行面談時(shí),面談?wù)邞?yīng)該:()

A.同時(shí)詢問嫌疑人和其他無關(guān)人員。
B.詢問嫌疑人進(jìn)行舞弊的原因和目的。
C.注意嫌疑人對措詞的選擇。
D.保證在面談間嫌疑人的領(lǐng)導(dǎo)在場。

7.單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)師正在考慮制作調(diào)查問卷表來研究員工對控制程度的態(tài)度。以下哪項(xiàng)是在設(shè)計(jì)問卷表時(shí)不用考慮的重要標(biāo)準(zhǔn)?()

A.提問的措辭必須保證回答者能正確理解。
B.提問的措辭必須可靠,使它們能衡量那些想要衡量的問題。
C.問卷應(yīng)盡量簡短,以提高回復(fù)率。
D.必須回答“否”表示存在問題。

9.單項(xiàng)選擇題首席審計(jì)執(zhí)行官(CAE)懷疑幾個(gè)雇員利用臺式電腦進(jìn)行舞弊行為以獲取個(gè)人利益。在進(jìn)行調(diào)查中,首席審計(jì)執(zhí)行官選擇司法鑒定信息系統(tǒng)審計(jì)師,而不是選擇該組織的信息系統(tǒng)審計(jì)師,主要原因是司法鑒定信息系統(tǒng)審計(jì)師擁有:()

A.擁有在法庭上作為專家證人所必要的知識。
B.能用于證實(shí)計(jì)算機(jī)濫用的高級分析性技術(shù)。
C.能用于更全面地評估計(jì)算機(jī)使用及濫用的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)知識。
D.能用于向高級管理層和董事會陳述審計(jì)發(fā)現(xiàn)的高水平的記錄和組織技能。

10.單項(xiàng)選擇題首席審計(jì)執(zhí)行官(CAE)懷疑幾個(gè)雇員利用臺式電腦獲取個(gè)人利益。在進(jìn)行調(diào)查中,首席審計(jì)執(zhí)行官選擇司法鑒定信息系統(tǒng)審計(jì)師而不是利用該組織的信息系統(tǒng)審計(jì)師的主要原因是司法鑒定信息系統(tǒng)審計(jì)師擁有:()

A.在法庭上能夠構(gòu)成可接受證據(jù)的知識
B.能用于更全面地評估計(jì)算機(jī)使用及濫用的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)知識
C.有利于向高級管理層和董事會陳述審計(jì)發(fā)現(xiàn)的向水平的歸檔和組織技能
D.有利于證實(shí)計(jì)算機(jī)濫用的高級分析性技術(shù)

最新試題

當(dāng)代計(jì)算機(jī)技術(shù)使得“無紙化審計(jì)”成為可能。舉例來說,在審計(jì)由計(jì)算機(jī)處理的顧客應(yīng)收賬款余額時(shí),一名審計(jì)師可以使用微機(jī)來直接訪問應(yīng)收賬款文件,并把挑選出來的顧客記錄復(fù)制到微機(jī)中以供審計(jì)分析。以下()項(xiàng)是此類應(yīng)收賬款余額“無紙化審計(jì)”的優(yōu)點(diǎn)。

題型:單項(xiàng)選擇題

監(jiān)盤是審計(jì)人員確定相關(guān)資產(chǎn)存在和狀況的一項(xiàng)重要的審計(jì)程序。

題型:判斷題

下列抽樣結(jié)果中(樣本量-容忍誤差率-樣本誤差率)()的抽樣風(fēng)險(xiǎn)最小。

題型:單項(xiàng)選擇題

一名銀行內(nèi)部審計(jì)師希望確定是否所有貸款都有充足的質(zhì)押物支持,是否根據(jù)目前付款情況來確定賬齡,以及是否恰當(dāng)?shù)貧w入流動或非流動兩種類型。實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的審計(jì)程序是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

審計(jì)報(bào)告中應(yīng)該包括審計(jì)建議,這是為了:()

題型:單項(xiàng)選擇題

保留工作底稿的首要目標(biāo)的表述是:()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于實(shí)務(wù)中審計(jì)意見的確定表述正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

某內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)高估存貨從而增加了部門上報(bào)利潤的計(jì)劃,他有大量的證據(jù)表明該部門經(jīng)理知道且批準(zhǔn)了此項(xiàng)高估存貨的計(jì)劃,也有一些證據(jù)表明該經(jīng)理可能負(fù)責(zé)此項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施。該內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該:()

題型:單項(xiàng)選擇題

下列哪項(xiàng)關(guān)于調(diào)查懷疑的欺詐過程中,與個(gè)人面談的描述是正確的?()

題型:單項(xiàng)選擇題

保持適當(dāng)職業(yè)懷疑并合理運(yùn)用職業(yè)判斷,是注冊會計(jì)師審計(jì)工作的常態(tài),也是干好審計(jì)工作的兩個(gè)基本要求或者說兩項(xiàng)基本修煉。

題型:判斷題