單項選擇題公司的政策及程序給管理層和員工提供了行動指南。某跨國公司的內(nèi)部審計師打算對一個高級管理部門開展業(yè)務(wù)審查。在這個管理層次上內(nèi)部審計師是否應(yīng)當期望找到相關(guān)的政策和程序?()

A.是,所有的政策及程序均由高級管理層制定
B.否,高級管理層只為下級人員制定政策及程序
C.是,政策及程序適用于組織的所有層級
D.否,只有中層管理人員及其下級制定、使用政策和程序


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1.單項選擇題以下哪一項描述了某組織的控制薄弱環(huán)節(jié)?()

A.某采購代理投資公開上市的互助基金,而該基金的投資組合中包括公司某個供應(yīng)商的股票
B.采購程序被設(shè)計良好。而且除非采購監(jiān)事另有指示,這些程序一般得到遵守
C.由于2,000美元以上的采購活動需要兩個人的簽名,正常的經(jīng)營性采購都在1,000美元到2,000美元之間
D.事先編好號碼的空白采購訂單在采購部門內(nèi)部保管

2.單項選擇題監(jiān)督是內(nèi)部控制的一個重要組成部分,以下哪項不屬于監(jiān)督的實例?()

A.組織管理層定期將部門實際業(yè)績與預(yù)算進行比較
B.進行數(shù)據(jù)處理的管理部門定期對不正常交易或大額交易編制例外報告,并隨時跟蹤調(diào)查其原因
C.數(shù)據(jù)處理的管理部門定期核對所提交事項的批控制與所處理事項的批控制總額
D.管理層已要求內(nèi)部審計對現(xiàn)金處理過程的控制程序開展定期審計

3.單項選擇題防止采購代理人偏愛一些特定供應(yīng)商的控制措施有可能是:()

A.要求管理層對每名采購員所編制的月度開支總額報告進行定期審査
B.要求采購員嚴格遵守詳細的材料規(guī)格說明書
C.采購員定期輪崗輪職
D.監(jiān)督每名采購員的訂單數(shù)量

4.單項選擇題以下因素中,控制環(huán)境包括:()

A.組織的結(jié)構(gòu)、管理理念和計劃
B.組織的誠信和道德觀、權(quán)責劃分及人力資源管理
C.組織人員勝任能力、替代資源、法律和規(guī)章制度
D.組織的風險評估、職責分配和人力資源管理

5.單項選擇題某公司的首席審計執(zhí)行官對公司道德規(guī)范和決策環(huán)境實施審計,以下哪項對這一審計的范圍或建議的描述不恰當?()

A.審閱公司在《職業(yè)道德規(guī)范》方面的規(guī)定并與其他公司制定的規(guī)范進行比較
B.對公司內(nèi)部雇員進行調(diào)查,詢問一些有關(guān)公司決策的道德質(zhì)量方面的問題
C.實施一次不記名的“道德測試”,確認公司雇員是否知道什么是不道德的行為或自己是否曾有過不道德的行為
D.對公司董事會進行調(diào)查,確定他們支持公司道德規(guī)范的程度

6.單項選擇題一套健全有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)最可能發(fā)現(xiàn)由誰實施的違規(guī)行為?()

A.一組員工串通
B.單個員工
C.一組經(jīng)理串通
D.單個經(jīng)理

8.單項選擇題某慈善機構(gòu)的許多基金籌措都是通過電話捐款實現(xiàn)的,為確保所有的電話捐款都被記錄,并被支付給該機構(gòu),以下哪項控制程序效果最差?()

A.該機構(gòu)管理層親自定期監(jiān)聽電話
B.編制管理報告,把去年與今年每一部電話的平均捐款額進行比較
C.對收取的捐贈物進行隨機抽查,確認捐款人的捐款額
D.電腦系統(tǒng)自動記錄所有的電話,并對所有的電話進行隨機抽査監(jiān)聽

9.單項選擇題首席審計執(zhí)行官被任命參加一評估外部審計師應(yīng)聘資格的委員會。承擔外部審計的會計師事務(wù)所合伙人邀請首席審計執(zhí)行官一起到其私人的狩獵場打獵一周。該首席審計執(zhí)行官應(yīng)當:()

A.接受,假如他們雙方的時間安排允許的話。
B.拒絕,鑒于雙方的利害沖突。
C.只要不占用工作時間就可以接受。
D.詢問會計部主任,這樣做是否違背公司的《職業(yè)道德規(guī)范》。

10.單項選擇題以下哪種情況違背了內(nèi)部審計師協(xié)會《職業(yè)道德規(guī)范》?()

A.在一宗并購合伙人控告內(nèi)部審計師所屬公司有欺詐行為的案件中,該審計師被法庭傳訊,并向法庭提供了機密的審計資料。
B.某辦公用品制造公司的內(nèi)部審計師最近完成了對公司營銷部門的審計。憑借此次經(jīng)驗,該審計師在一個周六用幾個小時在當?shù)匾患裔t(yī)院擔任帶薪顧問,指導(dǎo)該醫(yī)院市場營銷部門的審計工作。
C.某內(nèi)部審計師在當?shù)嘏e辦的國際內(nèi)部審計師會議上發(fā)表演講,其主要內(nèi)容是其編寫的有關(guān)審計電子數(shù)據(jù)交換方面的程序,還有幾個來自主要競爭對手企業(yè)的內(nèi)部審計師在場。
D.在審計過程中,某內(nèi)部審計師獲知公司將推出一種可能導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)革命的新產(chǎn)品。鑒于該產(chǎn)品成功的可能性極高,該審計師接受該部門經(jīng)理建議購入了該公司的股票。

最新試題

以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制

題型:單項選擇題

某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務(wù)審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計師最恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()

題型:單項選擇題

評估風險因素相對重要性的最好的方法是()

題型:單項選擇題

在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

題型:單項選擇題

在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師根據(jù)業(yè)務(wù)銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經(jīng)理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質(zhì)商品來虛增銷售額。并且內(nèi)部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

題型:單項選擇題

以下哪項陳述精確描述了混合審查()

題型:單項選擇題