A.選擇
B.連接
C.映射
D.修改
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.遺傳算法
B.神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
C.專家系統(tǒng)
D.智能代理
A.物料需求計劃MRP
B.制造資源計劃MRP-Ⅱ
C.企業(yè)資源計劃ERP
D.業(yè)務(wù)流程再造
A.技術(shù)支持
B.局域網(wǎng)管理員
C.應(yīng)用程序/每組開發(fā)
D.庫管理員和生產(chǎn)控制
A.記錄計數(shù)
B.回送檢驗
C.校驗數(shù)位
D.極限檢驗
A.網(wǎng)卡
B.網(wǎng)橋
C.網(wǎng)關(guān)
D.路由器
A.輸入驗證
B.傳輸加密
C.用戶驗證
D.防火墻保護(hù)
A.指向
B.連接
C.合并
D.映射
A.可保護(hù)性
B.可用性
C.責(zé)任性
D.功能性
A.將新型電腦系統(tǒng)轉(zhuǎn)換替代舊電腦的硬件
B.編寫程序模型簡化轉(zhuǎn)化為新型電腦的流程
C.將舊系統(tǒng)轉(zhuǎn)換為新電腦可讀信息的軟件
D.在舊電腦上模擬新型電腦系統(tǒng)以產(chǎn)生獨(dú)立編碼
A.程序版本在網(wǎng)絡(luò)上同步
B.記錄和遵循應(yīng)急行動流程
C.適當(dāng)用戶參與程序變更測試
D.從測試庫到成品庫的轉(zhuǎn)移受到控制
最新試題
某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()
以下哪項陳述精確描述了混合審查()
在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()
在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進(jìn)行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()
某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認(rèn)業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動
以下哪項審計計劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險價值最少()
由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()
內(nèi)部審計師在承接設(shè)計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務(wù)的過程中得到展開()
根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()
為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況