A.內控合規(guī)部門應當基于業(yè)務部門初審意見,對復審事項涉及的合規(guī)風險及內部控制狀況實施獨立、專業(yè)判斷,提出復審意見
B.內控合規(guī)部門對于重大或復雜的復審事項,內控合規(guī)部門可請專家進行論證
C.對于內控合規(guī)部門出具同意并附修改意見、不同意的復審意見的,業(yè)務部門應當研究提出采納措施
D.對修改意見有異議的,業(yè)務部門可與內控合規(guī)部門會商溝通,不需再次提交內控合規(guī)部門復審
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你可能感興趣的試題
A.重大
B.復雜
C.復審
D.簡單
A.是否滿足業(yè)務發(fā)展需要
B.是否配套制定或修訂相應的規(guī)章制度
C.是否按規(guī)定開展了新產品的洗錢風險評估
D.合規(guī)及其他風險控制措施是否明確、具體、有效
A.負責對分行業(yè)務部門提交的合規(guī)性審查事項,實施獨立、專業(yè)判斷,提出審查意見,并反饋業(yè)務部門
B.組織推動本機構合規(guī)性審查的培訓、管理與監(jiān)督
C.負責對業(yè)務活動中涉及的合規(guī)風險、內部控制狀況進行全面的識別、評估,并對發(fā)現(xiàn)的風險進行有效控制
D.對合規(guī)性審查事項相關資料的真實性、準確性、完整性負責
A.負責對總行業(yè)務部門提交的合規(guī)性審查事項,實施獨立、專業(yè)判斷,提出審查意見,并反饋業(yè)務部門
B.指導和監(jiān)督一級分行履行合規(guī)性審查職責
C.組織推動合規(guī)性審查的培訓、管理與監(jiān)督
D.負責對業(yè)務活動中涉及的合規(guī)風險、內部控制狀況進行全面的識別、評估,并對發(fā)現(xiàn)的風險進行有效控制
A.法律制裁
B.監(jiān)管處罰
C.重大財務損失
D.聲譽損失
A.規(guī)章制度
B.業(yè)務
C.產品
D.重大項目
A.《規(guī)章制度審查要點》
B.《規(guī)章制度初審表》
C.《規(guī)章制度審查意見書》
D.《規(guī)章制度審查臺賬》
E.其他審查工作支撐性文件
A.現(xiàn)行有效的監(jiān)管規(guī)則
B.建設銀行基礎性規(guī)章
C.同業(yè)制定的規(guī)章
D.一級分行制定的規(guī)章
A.合規(guī)為本
B.責任明晰
C.獨立審查
D.支持創(chuàng)新
A.背景
B.目的
C.必要性
D.可行性
最新試題
根據(jù)合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)問題的嚴重程度和具體事例,可以對某一典型案例(),也可以對具有普遍性、需引起全行注意的問題進行()。
對于()的合規(guī)檢查人員,應給予表彰獎勵。
根據(jù)《中國建設銀行違規(guī)整改管理辦法》,應建立整改責任制,逐級落實責任。()、()為建設銀行(部門)整改工作的第一責任人,應定期聽取整改工作情況的匯報,研究整改措施,落實整改要求。
差別化的合規(guī)性審查程序是指新業(yè)務、新產品、重大項目及相關制度等事項,應執(zhí)行合規(guī)性審查()審查程序。其他事項可以采取事前征詢意見、事中閱提意見或發(fā)文會簽等方式進行。
根據(jù)檢查內容,合規(guī)檢查分為()。
合規(guī)檢查報告所反映的情況和問題,以及檢查的組織和配合情況應作為被檢查機構()考核的參考。
對在規(guī)定時限內未對合規(guī)檢查的問題整改的,應進行()。
突擊檢查是指根據(jù)()重大工作部署或針對重大突發(fā)事件開展的檢查。
各級行應注重合規(guī)檢查人員隊伍建設,建立不同業(yè)務領域的()。
各級行的()是建設銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。