單項(xiàng)選擇題面對被審計(jì)對象的經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)模糊不清、需要解釋的情況,審計(jì)師應(yīng)該:()

A.努力就衡量評估經(jīng)營業(yè)績需用的標(biāo)準(zhǔn)與客戶達(dá)成一致意見
B.將其他企業(yè)的最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)用作標(biāo)準(zhǔn)
C.內(nèi)部審計(jì)師根據(jù)專業(yè)能力制定經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)
D.避免在經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)的問題上與管理層發(fā)生沖突


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1.單項(xiàng)選擇題首席審計(jì)執(zhí)行官在選擇符合企業(yè)目標(biāo)的確認(rèn)業(yè)務(wù)時(shí),最有可能把下列哪項(xiàng)內(nèi)容列為工作的首要重點(diǎn)?()

A.以往業(yè)務(wù)的審計(jì)結(jié)果
B.對財(cái)務(wù)和經(jīng)營情況的分析
C.高級管理人員的請求
D.風(fēng)險(xiǎn)管理的設(shè)計(jì)和運(yùn)行情況

2.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)該從何處著手制定基于風(fēng)險(xiǎn)的有效審計(jì)計(jì)劃?()

A.確認(rèn)公司內(nèi)部控制存在的風(fēng)險(xiǎn)
B.分析目前的盈利狀況
C.對風(fēng)險(xiǎn)的大小進(jìn)行排序
D.審查公司目標(biāo)

3.單項(xiàng)選擇題若內(nèi)部審計(jì)部門以外的部門對采購部門進(jìn)行了審查,那么內(nèi)部審計(jì)師在對采購部門進(jìn)行審查時(shí)應(yīng)該:()

A.考慮其他部門對采購部門已經(jīng)做過的審查工作
B.開展獨(dú)立審計(jì)業(yè)務(wù),不考慮其他部門對采購部門做過的審計(jì)工作
C.相應(yīng)地縮小審計(jì)范圍
D.完全采用內(nèi)審部門以外的部門的審查結(jié)果

4.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師在風(fēng)險(xiǎn)評估過程中發(fā)現(xiàn)以下情況,哪種情況應(yīng)引起內(nèi)部審計(jì)師最大程度的重視?()

A.金融資產(chǎn)的流動(dòng)性偏高
B.生產(chǎn)業(yè)務(wù)很復(fù)雜
C.應(yīng)收賬款的內(nèi)部控制薄弱
D.會計(jì)系統(tǒng)正在更新中

5.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《國際內(nèi)部審計(jì)專業(yè)實(shí)務(wù)框架》,內(nèi)部審計(jì)師評估機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理程序的充分性,應(yīng)該:()

A.尋求有關(guān)方面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理程序之關(guān)鍵目標(biāo)正在得到實(shí)現(xiàn)的保證
B.根據(jù)業(yè)務(wù)的類型和性質(zhì)制定審計(jì)計(jì)劃
C.管理和協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理過程
D.在處理風(fēng)險(xiǎn)管理程序的評估工作時(shí)采用的風(fēng)險(xiǎn)分析的方法與計(jì)劃審計(jì)業(yè)務(wù)時(shí)完全相同

6.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師對采購部門進(jìn)行審計(jì),下列哪項(xiàng)審計(jì)程序與審計(jì)目標(biāo)匹配?()

A.通過對隨機(jī)選取的采購訂單樣本進(jìn)行審計(jì)來確定采購政策的遵守情況
B.審查供應(yīng)商的資質(zhì)文件審查選定的供應(yīng)商是否經(jīng)過具有恰當(dāng)授權(quán)人員的審批
C.對存貨進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn),來審查存貨收發(fā)記錄的正確性
D.通過對付款程序的審查核實(shí)付款流程的完整性

7.單項(xiàng)選擇題組織正在建立審計(jì)委員會,以下哪項(xiàng)通常是審計(jì)委員會關(guān)于內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的職責(zé)?()

A.批準(zhǔn)首席審計(jì)執(zhí)行官的任免
B.決定內(nèi)部審計(jì)師的任免
C.批準(zhǔn)審計(jì)方案
D.批準(zhǔn)管理層的任免

8.單項(xiàng)選擇題對內(nèi)部質(zhì)量方案評估的開展情況應(yīng)向下列哪些人員報(bào)告?()

A.審計(jì)委員會
B.首席審計(jì)執(zhí)行官
C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)
D.高級管理層

10.單項(xiàng)選擇題應(yīng)監(jiān)督機(jī)構(gòu)要求,首席審計(jì)執(zhí)行官(CAE)在收集信息時(shí)發(fā)現(xiàn)了一項(xiàng)需要管理層立即采取措施糾正的事件。面對這個(gè)問題,該首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該采取的最佳行動(dòng)是下列哪項(xiàng)?()

A.在向公司管理層報(bào)告該情況之前,先制定好解決措施
B.與相關(guān)的工作人員進(jìn)行核實(shí),以確認(rèn)是否向管理層報(bào)告
C.組建新的小組,安排一次審計(jì),以深入探究該情況
D.立即向公司管理層報(bào)告

最新試題

審計(jì)師針對銀行現(xiàn)有的貸款進(jìn)行了抽樣。在60筆貸款的樣本中,審計(jì)師發(fā)現(xiàn):4筆抵押不當(dāng)5筆不符合銀行政策4筆屬于關(guān)聯(lián)方企業(yè),卻被歸為獨(dú)立貸款單位在樣本中的60筆貸款中,共有10筆存在差錯(cuò)。其中好幾筆貸款存在多種差錯(cuò)。審計(jì)師可以從這些發(fā)現(xiàn)中得出()結(jié)論。Ⅰ.有足夠證據(jù)表明1個(gè)或1個(gè)以上的貸款專員存在舞弊行為。Ⅱ.這些可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表存在錯(cuò)誤。Ⅲ.存在必須報(bào)告的重大不合規(guī)的審計(jì)發(fā)現(xiàn)。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列()概念可以區(qū)別電子審計(jì)工作底稿同傳統(tǒng)審計(jì)工作底稿的保存方式。

題型:單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于實(shí)務(wù)中審計(jì)意見的確定表述正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)不是對中期報(bào)告的適當(dāng)說法?()

題型:單項(xiàng)選擇題

下列哪項(xiàng)關(guān)于調(diào)查懷疑的欺詐過程中,與個(gè)人面談的描述是正確的?()

題型:單項(xiàng)選擇題

審計(jì)師希望測試醫(yī)療保險(xiǎn)公司已支付的索賠的所有聲明都經(jīng)過恰當(dāng)批準(zhǔn)記錄,包括向經(jīng)批準(zhǔn)的病人證實(shí)索賠情況,指出索賠事宜遵循索賠權(quán)利人政策等。那么最為恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

一家目錄公司出現(xiàn)了將產(chǎn)品錯(cuò)誤發(fā)給客戶的不斷增加的問題事件。多數(shù)客戶訂單都來自電話訂購,接線生會立即將數(shù)據(jù)輸入訂單系統(tǒng)。下列()控制程序若是實(shí)施恰當(dāng),將能解決這一問題。Ⅰ.讓計(jì)算機(jī)對每一位客戶訂單自動(dòng)安排序列號。Ⅱ.對每個(gè)產(chǎn)品號都實(shí)施自校驗(yàn)數(shù)位運(yùn)算法則,并要求生產(chǎn)號記錄(entries)。Ⅲ,要求產(chǎn)品號條目,讓計(jì)算機(jī)程序識別產(chǎn)品和價(jià)格,要求接線生同客戶口頭核實(shí)產(chǎn)品種類。

題型:單項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)師對銷售單據(jù)準(zhǔn)備系統(tǒng)的處理過程的正確性感興趣。單個(gè)單據(jù)的金額變動(dòng)很大。內(nèi)部審計(jì)師有理由相信處理過程誤差率介于3%~10%,但是不知道差錯(cuò)的金額大小。在評估使用何種變量差異方法時(shí),內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)當(dāng)注意到()。

題型:單項(xiàng)選擇題

注冊會計(jì)師做出是否實(shí)施函證程序是只需考慮:評估程序重大報(bào)錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)

題型:判斷題

管理層對于計(jì)算機(jī)安全的積極性似乎隨著環(huán)境的變化而改變,尤其是在發(fā)生其他計(jì)算機(jī)災(zāi)難的情況下。在做出有關(guān)計(jì)算機(jī)安全的成本一收益的綜合建議時(shí),應(yīng)該關(guān)注下列()概念。Ⅰ.未實(shí)施安全保障的潛在損失。Ⅱ.災(zāi)難發(fā)生的概率。Ⅲ.實(shí)施并運(yùn)行計(jì)算機(jī)安全的成本和效果。

題型:單項(xiàng)選擇題