單項(xiàng)選擇題A公司首席審計(jì)執(zhí)行官發(fā)現(xiàn)跡象可能表現(xiàn)一項(xiàng)明顯涉及A公司某副總裁的重大舞弊活動,而該副總裁正是首席審計(jì)執(zhí)行官要向其匯報(bào)的主管人員。該首席審計(jì)執(zhí)行官最好采取以下哪一措施?()

A.進(jìn)行調(diào)查以確定舞弊程度。
B.與副總裁會談以獲得重要證據(jù)。
C.通知法規(guī)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和警察局。
D.將事實(shí)報(bào)告給總裁和董事會的審計(jì)委員會。


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1.單項(xiàng)選擇題當(dāng)以下哪種情形出現(xiàn)的時候,組織的內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)向高級管理層或董事會報(bào)告了舞弊行為?()

A.已在有合理把握的前提下確定存在嚴(yán)重舞弊行為。
B.內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)可疑活動。
C.已確認(rèn)存在不規(guī)范的交易活動,并正對其開展調(diào)查。
D.已完成對所有涉嫌舞弊的交易進(jìn)行的審查。

2.單項(xiàng)選擇題X公司內(nèi)部審計(jì)師已經(jīng)對一項(xiàng)欺詐調(diào)查得出結(jié)論,該調(diào)查提示出對以前從未發(fā)現(xiàn)的已簽發(fā)財(cái)務(wù)報(bào)表兩年來的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營結(jié)果的重大不利影響。首席審計(jì)官應(yīng)立即通知:()

A.外部審計(jì)師。
B.適當(dāng)?shù)恼蚬芾頇C(jī)關(guān)。
C.適當(dāng)?shù)墓芾韺雍投聲徲?jì)委員會。
D.最終負(fù)責(zé)編制正確會計(jì)分錄的內(nèi)部會計(jì)職能部門。

3.單項(xiàng)選擇題在企業(yè)內(nèi)部開辦舞弊熱線的直接目的是?()

A.減少公司的總運(yùn)營成本。
B.檢測機(jī)構(gòu)內(nèi)部各單位實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)情況。
C.建立溝通渠道,方便人們報(bào)告不當(dāng)行為嫌疑。
D.強(qiáng)調(diào)值得注意的地方,并減少對如期運(yùn)作領(lǐng)域的關(guān)注。

4.單項(xiàng)選擇題假定高級管理層已經(jīng)決定接受由于公司汽車的租賃/購買決策缺乏相關(guān)依據(jù)所帶來的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn),則內(nèi)部審計(jì)師的報(bào)告責(zé)任是:()

A.如果該事項(xiàng)不屬于重要事項(xiàng),內(nèi)部審計(jì)師沒有進(jìn)一步報(bào)告的責(zé)任。
B.管理層的決策及內(nèi)部審計(jì)師的擔(dān)心應(yīng)當(dāng)報(bào)告董事會。
C.內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)當(dāng)編制跟蹤報(bào)告并提交管理層,說明必須記載租賃/購買決策的依據(jù)。
D.內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)當(dāng)向外部審計(jì)師和其他相關(guān)法律部門說明沒有針對審計(jì)結(jié)果采取任何行動。

5.單項(xiàng)選擇題某公司總部下設(shè)華北、東北、華南三個銷售大區(qū),總部內(nèi)部審計(jì)師正對東北銷售大區(qū)的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審計(jì),發(fā)現(xiàn)該銷售大區(qū)的銷售、毛利和凈利潤均存在超常增長的情形。下列哪項(xiàng)最不可能表明東北銷售大區(qū)存在銷售舞弊?()

A.該大區(qū)銷售經(jīng)理報(bào)酬的絕大部分取絕于上報(bào)總部的利潤。
B.年終過后存在大量的銷售退回記錄。
C.內(nèi)部審計(jì)師對銷售發(fā)票進(jìn)行隨機(jī)抽樣,但無法找到11、12月份的大量與銷售業(yè)務(wù)相應(yīng)的運(yùn)輸憑單。
D.本年度該銷售大區(qū)內(nèi)的一大主要競爭對手破產(chǎn)了。

6.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師在開展一項(xiàng)審計(jì)過程中,懷疑存在付款方面的舞弊,可能存在付款至虛假供應(yīng)商的行為。在與管理層討論潛在舞弊行為之前,內(nèi)部審計(jì)師決定進(jìn)一步收集證據(jù)。以下哪個程序在進(jìn)一步收集證據(jù)方面最有效?()

A.使用審計(jì)軟件獲得具有異常特征的供應(yīng)商名單;對向這些供應(yīng)商付款事項(xiàng)進(jìn)行抽樣并追蹤檢查其支持文件,如貨物驗(yàn)收報(bào)告等。
B.對年內(nèi)已付款項(xiàng)進(jìn)行抽樣,檢查各筆款項(xiàng)的審批手續(xù)。
C.對可代表被調(diào)查期間的驗(yàn)收報(bào)告進(jìn)行抽樣,并追蹤檢查經(jīng)批準(zhǔn)的付款。
D.對上月收到的發(fā)票進(jìn)行抽樣檢查,確定是否具有適當(dāng)?shù)母犊钍跈?quán);并追蹤檢查驗(yàn)收報(bào)告等支持文件。

7.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)師在部分完成了對應(yīng)付賬款部門的內(nèi)部控制檢查后,懷疑某種舞弊情況已經(jīng)發(fā)生。為證實(shí)該舞弊是否已經(jīng)發(fā)生,最好的抽樣方法是使用:()

A.簡單隨意抽樣法,抽取去年該部門已處理的發(fā)票樣本。
B.按概率比例規(guī)劃抽樣法,抽取去年該部門已處理的發(fā)票樣本。
C.發(fā)現(xiàn)抽樣法,抽取去年該部門已處理的發(fā)票樣本。
D.判斷抽樣法,抽取被該部門經(jīng)理懷疑的職員所處理的發(fā)票樣本。

8.單項(xiàng)選擇題為獲得有關(guān)犯罪活動的信息,內(nèi)部審計(jì)師在與某部門員工面談時,不應(yīng)采用以下哪種方法?()

A.為保密,只有該審計(jì)師一人與職員進(jìn)行面談。
B.除了要澄清事實(shí)以外,內(nèi)部審計(jì)師不應(yīng)該打斷接受面談的人的談話。
C.面談?wù)邞?yīng)該以一種非威脅的方式實(shí)施面談。
D.面談?wù)邞?yīng)該采用一些在其他情況下使用的面談方法。

9.單項(xiàng)選擇題當(dāng)內(nèi)部審計(jì)師與被懷疑有舞弊行為的人進(jìn)行面談時,內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該()

A.保證在面談期間嫌疑人的上司在場。
B.選擇的環(huán)境應(yīng)避免被打擾,同時鎖上門。
C.注意嫌疑人對措詞的選擇。
D.詢問嫌疑人是否犯有舞弊行為。

最新試題

保留工作底稿的首要目標(biāo)的表述是:()

題型:單項(xiàng)選擇題

銀行出納有可能利用經(jīng)過授權(quán)的出納終端,通過將資金轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出客戶賬戶,來核銷其個人經(jīng)常賬戶的透支。發(fā)現(xiàn)出納未經(jīng)授權(quán)行為的控制是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)對特定的內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)所需要確定的監(jiān)督程度內(nèi)容作出了表述?()

題型:單項(xiàng)選擇題

一名銀行內(nèi)部審計(jì)師希望確定是否所有貸款都有充足的質(zhì)押物支持,是否根據(jù)目前付款情況來確定賬齡,以及是否恰當(dāng)?shù)貧w入流動或非流動兩種類型。實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的審計(jì)程序是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

審計(jì)師從永續(xù)庫存中隨機(jī)抽取了100個產(chǎn)成品項(xiàng)目,進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn),并計(jì)算每個項(xiàng)目的審計(jì)價(jià)值。然后內(nèi)部審計(jì)師將審計(jì)值和賬面值比較,利用差異估計(jì)方法估計(jì)產(chǎn)成品庫存的正確總額。100個項(xiàng)目樣本的結(jié)果如下:被審計(jì)總額605000美元賬面值總額630000美元存在差錯的項(xiàng)目數(shù)量17產(chǎn)成品庫存賬面值總額為6988000美元。在差異估計(jì)的基礎(chǔ)上,審計(jì)師對總額的估計(jì)值是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

某內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)高估存貨從而增加了部門上報(bào)利潤的計(jì)劃,他有大量的證據(jù)表明該部門經(jīng)理知道且批準(zhǔn)了此項(xiàng)高估存貨的計(jì)劃,也有一些證據(jù)表明該經(jīng)理可能負(fù)責(zé)此項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施。該內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該:()

題型:單項(xiàng)選擇題

某內(nèi)部審計(jì)師懷疑有舞弊現(xiàn)象。如果抽樣目的是選擇帶有指定概率的樣本,即至少包含一個異常例子的樣本,下列哪項(xiàng)樣本計(jì)劃將被采用?()

題型:單項(xiàng)選擇題

審計(jì)師希望測試醫(yī)療保險(xiǎn)公司已支付的索賠的所有聲明都經(jīng)過恰當(dāng)批準(zhǔn)記錄,包括向經(jīng)批準(zhǔn)的病人證實(shí)索賠情況,指出索賠事宜遵循索賠權(quán)利人政策等。那么最為恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

監(jiān)盤是審計(jì)人員確定相關(guān)資產(chǎn)存在和狀況的一項(xiàng)重要的審計(jì)程序。

題型:判斷題

在變量抽樣中,如果在特定置信水平下統(tǒng)計(jì)樣本的金額精確度范圍大于預(yù)期的精確度范圍,這表明()。

題型:單項(xiàng)選擇題